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单位出差报销制度.docx
单位出差报销制度单位出差报销制度:公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度目录 第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8第一章总则1 第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程驹 ,合理控制费用支出,恳 特制定本制度。 第辩 二条:本制度根据公司筒 的实际情况,将费用报骚 销分为行车费、市内差笑 旅费、通讯费、住宿费钙 、客情费等。 第三条:饮 本制度适用公司各部门雍 。 第二章费用报销制度羽 及流程 第四条:原始凭麓 证有效性的规定 1、报诱 销人应取得真实合法的龟 原始凭证 、有效发返 票至少需要印有两个章逆 :国家或地方税务局专玄 用章发票专用章,如少园 其中一个章,发票无效诞 。 、财政机关批准院 并统一监制的行政事业苟 性收据; 、邮政、蔑 银行、铁路系统的各类逻 带印戳的收据、支出证眶 明单; 2、发票的证 真假辨别:发票章的单沿 位名称需要和网上注册阅 的名称一致,可以登录诌 发票上提供的查询网址俏 进行核实,但是在出差缨 中也不太方便随时核对糊 发票的信息,建议大家摈 到正规的地方消费索取惧 发票,避免出现假票现泡 象。 3、经办人员郴 因特殊原因确实不能取寇 得合法凭证时,允许以懈 普通收据报销;对于既寂 没发票,也没收据的,言 一律不予报销; 第醇 五条:费用报销单填写熏 及票据粘贴要求:1、阀 报销单据填写应力求整掠 洁美观,不得随意涂改钮 ; 2、业务员差旅剂 费报销单与后面的原始玛 凭证粘贴单须大小一致隘 ,各票据不得突出于报迭 销单和粘贴单之外; 遥 3、各票据应均匀贴憎 在报销单封面后的粘贴阮 单上,整份报销单各部畜 分厚度应尽量保持一致哺 ;4、若报销票据面积蛛 大小相同或相似,需有造 层次序列张贴; 5掩 、报销单据金额、类型识 相同的,应尽量粘贴在钝 一块,并按金额大小排炮 列;6、报销票据在粘引 贴时,确保审核人能够袁 完全清楚地审阅到报销瓷 金额;7、报销单据一晰 律用黑色钢笔或签字笔彦 填写; 8、报销单挎 椐各项目应填写完整,尤 大小写金额要一致,并辆 经部门领导批准才有效猩 ;报销单据 不得涂阀 改,粘贴好后请仔细核凭 对金额,票据金额与填爹 写金额不符,财务不予蛀 报销。9、有实物的报骚 销单据须由验收人验收元 后在发票背面签名确认摆 ,需入库的实物单据应琼 附入库单;23 、咏 出差期间招待客户需要坦 事先经总经理同意后方睹 可报销招待费,回来后捶 补办申请手续。、出差嘿 时由对方单位提供餐饮许 、住宿及交通工具等将直 不予报销相关费用。、友 不同级别的人员一同出团 差所乘交通工具可享受酣 最高级别所使用的工具纯 。 、部门经理以下脚 出差确需乘坐飞机的,降 一律先申请,经总经理塞 批准后方可乘坐飞机。寓 、到达目的地后,与 除总经理外其他员工原桅 则上不得乘坐出租车,阂 应乘坐公交汽车。因特粮 殊原因等需乘坐出租车幂 的,应在出租车票背面汪 详细注明时间、起止地啤 点及事由。、住宿费标绘 准为一个标准间标准。卧 同性两人一道出差可一典 同住宿的仅享受一个标右 准间住宿标准 、出吻 差人员报销差旅费时,渣 需附出差清单,同时注怔 明有无住宿费,贴上住淤 宿票费用包干部分凭发煤 票报销。 、报销差翔 旅费必须在回公司3天祈 内办理报销手续,缴还遭 预支差旅费,否则作为瑰 挪用公款处理。 第十条驶 :办公用费用管理 碑 1、办公费用包括印刷元 各种帐表、打印纸、办妮 公用品、笔墨、印制名肝 片、邮寄、书报等费用蕾 。各部门总监对所属单颁 位发生的办公费负责,曹 经营管理部对整个公司搓 发生的办公费用负有监辖 管和控制责任。 2回 、办公用品采购和印刷贞 各种帐表等由行政负责飘 采购、印刷。 3、雨 各部门工作所需用的专陆 用表格等印刷品,由部氯 门自行制定格式,按规馒 定报部门领导审批后,峡 由行政部统一安排广告戴 公司印制。 4、各选 部门所需办公用品,在脸 每月5号前编写“办公制 用品计划书”,经部门皂 和公司领导审批后交由箔 行政统一采购;5、各伪 部门所需购置的办公用坡 品,统一到行政部领用宁 ,并办理领用登记,同搞 时记入部门费用;6、叔 办公用品只能用于办公骗 ,不得移作他用或私用律 。 7、个人领用的说 办公用品、工刃量具要辨 妥善保管,不得随意丢划 弃和外借,工作变动时幸 ,必须办理移交手续,耿 如有遗失,照价赔偿。拯 8、公司办公费用睬 报销
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