股份公司内部审计制度实施办法.docVIP

  • 294
  • 0
  • 约7.07千字
  • 约 13页
  • 2018-05-29 发布于四川
  • 举报
内部审计制度实施办法 为了规范公司内部审计制度的实施工作,根据《审计法》、《会计法》、《企业会计制度》等法律法规公司及《内部审计制度》,制定本办法。 第一章 专项审计调查实施办法 第一条 专项审计调查,是指审计监察部运用审计手段,对公司有关收支的特定事项及公司领导交办的事项,对公司有关单位、部门、个人的专项调查活动。 第二条 审计人员按照规定的调查项目开展专项审计调查时,必须遵守国家有关法律、法规和政策;对调查事项的真实情况,进行客观、公正地评价并依法保守秘密。 第三条 审计监察部可以对下列事项进行专项审计调查: (一)执行与股份公司收支有关的法律、法规和政策的情况; (二)分公司、全

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档