钻井工程内部控制情况审计报告.docVIP

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  • 2018-11-04 发布于福建
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钻井工程内部控制情况审计报告

钻井工程内部控制情况的审计报告 安必盛审字(2008)第 号 中国石油冀东油田公司: 我们接受中国石油冀东油田公司(以下简称冀东油田)的委托,于2008年12月1日至2008年12月24日对冀东油田2008年1-11月钻井内部控制情况进行了审计。提供真实、完整的管理资料是冀东油田的责任,我们的责任是对冀东油田2008年1-11月钻井工程内部控制情况发表审计意见。我们审计的依据是国家、地方有关政策、法规,中油集团公司、股份公司固定资产投资管理的有关规定,以及冀东油田内控手册、管理制度、工程合同和相关协议。审计中我们采取了访谈、调研、穿行测试、现场勘察等审计方法,实施了必要的审计程序,目的在于查找钻井工程内部控制中存在的不足,提出可行性建议,为冀东油田钻井工程管理提供参考。此次审计调查工作得到了冀东油田相关部门高度重视和积极配合,审计工作顺利结束,现将审计情况汇报如下。 一、审计概况 2008年1-11月冀东油田共完井350口,此次审计调查,针对钻井及相关服务,选择了100口(监督中心40口,南堡油田60口)作为样本,对地质设计、工程设计、合同价款确定、工程监督、财务结算等环节进行了测试。针对钻前工程,抽取30个新-扩建平台作为样本,对工程设计、工程施工、工程验收等环节进行了测试。针对事故及复杂情况,抽取30口存在事故或复杂情况的井进行了事故分析及责任界定。同时,我们还对钻机动复员费

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