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二0一七年一至十二月 财务情况说明及分析

二 0 一七年一至十二月 财务情况说明及分析 医院财务二 0 一七年在医院党、政的领导下,通过各职能部门的相互配合, 在全科人员共同努力下,始终坚持严格执行医院的内部控制制度,医院会计管理 制度,预算管理制度,秉着精打细算、量入为出的基本原则,严格执行医院年初 收支预算,以全面提高医院社会效益和经济效益为最终目标,确保医院经营目标、 经营项目的顺利实现为工作目标认真开展各项财务工作,在 2017 年基本完成年 初的各项计划安排,现将 2017 年全年经济业务情况说明及分析如下: 一、 收支情况总体说明 医院 2017 年 1 到 12 月份总收入情况 单位:万元 收 入 项 目 本 年 收 支出项 目 本 年 支 收 支 结 入 累 计 出 累 计 余 数 数 总收入 25560 总支出 25555 5 医疗收入 25339 医疗成本 22193 其他收入 91 其他支出 154 财政基本补助收入 130 管理费用 3208 财政项目补助收入 373 项目支出 608 -235 医院业务总收入由医疗收入、其他收入及财政基本补助收入三部分构成。 在 2017 年医院实现业务总收入 25560 万元,其中医疗业务总收入 25339 万元占 业务总收入 99.1%,其他业务收入 91 万元占业务总收入 0.35%,财政基本补助 收入 130 万元占业务总收入 0.5%。完成全年收入预算 99%。 本年收入累计数 30000 25000 20000 15000 本年收入累计数 10000 5000 0 入 入 入 入 入 收 收 收 收 收 总 疗 他 助 助 医 其 补 补 本 目 基 项 政 政 财 财 医院总支出按照功能分类分为医疗业务成本、管理费用及其他支出。2017 年医疗业务成本 22193 万元占医院总支出 86.8%,管理费用 3208 万元占医院总 支出 12.6%,其他支出 154 万元占总支出 0.6%。完成全年支出预算 95.2%。收支 预算执行率均高于 95%,预算执行较好。 管理费用, 3208, 13% 项目支出, 其他支出, 154, 608, 2% 0.6% 总支出

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