x连锁大药房质量管理文件系统管理制度.doc

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x连锁大药房质量管理文件系统管理制度.doc

?文件名称 质量管理文件系统管理制度 版本号 x--18 起草人 审核人 起草日期 审批日期 执行日期 质量管理文件系统管理制度 一、为规范本店药品经营质量管理文件系统的管理,确保文件系统正常运行,根据药品监督管理的相关法律、法规、规章要求,制定本制度。 二、质量管理文件系统包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证。 三、本店所制定的各项制度、职责应当符合国家相关法律、法规、规章及政策要求。 四、药店各项制度、职责由质量管理员负责起草,经药店负责人审批后执行。 五、根据制度在本店的运行情况及法律法规变动情况,一般每年对制度进行一次修订;在本店质量管理体系发生变化时或者法律法规变化时,要随时对相关制度进行修订,修订程序与文件起草程序相同。 六、修订后的制度为本店正式执行的制度,以往制度与新修订制度不符的,以新修订制度为准。 七、在工作现场不得出现已经废止的制度。 八、档案、记录和凭证保存时限不得少于5年。 九、版本号编排格式为本企业名称拼音的首字母+制度顺序号+年份的后两位数字;次年修订可通过年份号予以区分,当年修订在年份后加注“修”字。 十、制度执行中有不明确的地方,由质量管理员负责解释。 文件名称 计算机信息系统管理制度 版本号 LFXHZDYF002—18 起草人 审核人 起草日期 审批日期 执行日期 计算机信息系统管理制度 一、为确保计算机信息系统安全、有效运行,制定本制度。 二、要加强硬件和软件维护,确保运行正常,每天下午5:00对计算机数据进行备份,存放备份数据的移动设备要存放在和计算机有效隔离的另一场所,并采取防火、防盗等安全保卫措施,确保数据安全。 三、系统操作权限由质量管理员负责审核、授权。 四、各岗位业务数据的修改要经质量管理员审核后,方可按程序修改,修改的过程和原因在系统中予以记录。 五、各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统,并在权限范围内录入或查询数据,未经批准不得修改数据信息。 六、系统对各岗位操作人员姓名的记录,根据专有用户名和密码自动生成,不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入。 七、本单位各项记录(除营业场所温湿度外)全部采用计算机录入,以电子信息形式保存各项数据。 文件名称 药品采购质量管理制度 版本号 LFXHZDYF003—18 起草人 审核人 起草日期 审批日期 执行日期 药品采购质量管理制度 一、为加强药品采购环节的质量管理,保证所经营药品的质量,依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(2012年修订)等有关法律、法规、规章,制定本制度。 二、购进药品应以质量为前提,从合法的企业进货,审核供货单位、业务员和药品的合法性。 三、购进药品应按照以下程序进货: (一)确定供货企业的法定资格及质量信誉。 (二)审核所购入药品的合法性和质量可靠性。 (三)对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的验证。 (四)对首营企业和首营品种,填写“首营(企业)品种审批表”,并经企业质量管理员、质量负责人和负责人的审核批准,按照首营(企业)品种管理有关规定执行。 (五)签订包括以下内容的质量保证协议: 1、双方的质量责任; 2、供货方提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责; 3、供货单位按照国家规定开具发票; 4、药品质量符合药品标准等有关要求; 5、药品包装、标签、说明书符合有关规定; 6、药品运输的质量保证及责任,冷藏药品运输方式及运输时间,并提供冷藏药品运输温度和时间的记录; 7、质量保证协议的有效期限。 (六)制定采购计划,严格按质量保证协议中的质量条款执行。 四、购进的药品应符合以下条件: (一)合法企业所生产或经营的药品。 (二)依法经过批准,具有法定的批准文号和质量标准。 (三)具有符合规定的生产批号和有效期。 (四)药品附产品合格证。 (五)包装、标识及说明书符合有关规定和储运要求。 (六) 进口药品应符合有关规定。 五、购进药品应有发票,发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等;不能全部列明的,应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》,加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致,并与财务账目内容相对应。 六、要建立完整的采购记录,注明药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容,中药饮片应当标明产地。 七、供货方委托运输药品的,采购员应当提前向供货方索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息,并将相关情况提前告知收货员。 文件名称 收货质量管理制度 文件编号 LFXHZDYF004—18 起草人 审核人 起草日期 审批日期 执行日期 收货质量管

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