部门百日集中行动考核表.docVIP

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部门百日集中行动考核表

附表2: 部门百日集中行动考核表     2010年 月 日 序号 项目 分值 考核内容 评分方法 得分 一 组织领导 15 1、是否成立了主要负责同志任组长的集中行动领导小组、并设立了专门工作机构,负责活动的组织协调。(4分) 查文件资料,没成立的,扣4分。 2、是否结合行业实际研究制定了具体工作方案,并召开动员会议进行了安排部署。(4分) 查文件和会议资料,未制定方案扣2分,未召开动员会议进行安排部署的扣2分。 3、是否落实了从组长到每个工作人员的工作责任制。(2分) 查文件,未制定的扣3分。 4、是否定期召开集中行动调度会,听取集中行动工作情况汇报,分析本行业安全生产形势,研究解决集中行动存在的突出问题。(5分) 查会议纪要、会议资料、领导讲话,每个阶段至少召开1次调度会议,少一次扣1分。 二 宣传发动 6 1、是否制定下发了宣传工作方案。(2分) 查文件,未制定的不得分。 2、是否在当地新闻媒体开辟专栏;是否借助网络、通信等手段进行宣传;是否将集中行动相关精神宣传到机关、企业、学校、社区等方方面面。 (4分) 查专栏开辟情况,没有开辟专栏的不得分;抽查机关单位、企业、社区群众三方面人员每方面不知晓的扣1分。 三 自查自纠 20 1、是否研究制定了自查自纠工作方案,明确所监管行业领域自查自纠的重点内容。(2分) 查文件,没有的不得分。 2、是否对本行业所有生产、经营单位及重要场所、设备、设施做到底数清、情况明。(5分) 查档案资料,掌握不全面的视情况扣分。 3、是否组织本行业内所有单位,对每一个环节、每一个岗位、每一项安全措施的落实情况进行了全面彻底的自查。(5分) 查部门、企业档案资料,自查不全面的视情况扣分。抽查企业和重要场所现场,每发现1个没有进行自查自纠的扣1分,自查自纠达不到要求的扣0.5分。 4、所监管企业、单位是否层层上报了自查自纠情况及查出的隐患情况。(3分) 查档案资料,没上报不得分;上报不全的视情况扣分。 5、是否对自查自纠查出的问题和隐患进行登记造册,建立了隐患排查治理档案,制定了整改计划,落实了整改措施。(5分) 查档案资料,未建档案、制定整改计划的不得分;档案建立不全的酌情扣分。 四 专家“会诊” 30 1、是否制定了本行业“专家会诊”工作方案。(2分) 查文件。未制定的不得分。 2、是否组织安全生产专家分区域、分行业进行了无缝隙、拉网式大检查。(5分) 查档案资料,检查不全面酌情扣分。 3、是否对查出的问题和隐患下达了隐患整改通知书,是否登记造册,建立了隐患排查治理档案。(5分) 查档案资料,没有登记造册、建立档案的不得分;档案建立不全的酌情扣分。 4、是否对现场不能整改的重大隐患列出单子,督促隐患所在单位落实整改措施、责任、资金、时限和预案,纳入了整改计划,并按时上报区政府安委会办公室。(5分) 查档案资料,视情况打分。 5、是否按照分级分批原则,对重大事故隐患进行了挂牌督办。(4分) 查挂牌督办文件,视情况打分。 6、对行业领域内非法建设、非法生产、非法经营情况是否进行了打击取缔,是否建立了打击取缔非法业户档案(包括:非法业户名称、坐落位置、违法情况、取缔时间等)。(5分) 查档案资料,没有的不得分。每发现1处漏打的扣5分。 7、是否按照GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》对辖区内重大危险源重新进行了辨识,并建立了档案,制定了预案,落实了监控措施。(4分) 查档案资料,没辨识的不得分;辨识不全的酌情扣分。 五 督导落实 12 1、是否制定了本行业督导落实阶段的工作方案。(2分) 查文件,未制定的不得分。 2、是否组成督查组对本行业进行不间断地督查,确保各项工作落到实处(5分) 查督查资料及有关记录,视情况打分。 3、期间,部门领导是否带队对集中行动进行了现场督导。(5分) 查督导资料及有关记录,视情况打分。 六 巩固提高 17 1、是否制定了巩固提高阶段的工作方案。(2分) 查文件,未制定的不得分。 2、是否组织所监管企业、单位对集中行动进行总结,对好的经验做法进行推广,对存在的问题,进一步落实措施,确保在规定时限内整改到位。(3分) 查文件资料,视情况打分。 3、是否对整个活动进行了总结通报。对行业领域内检查生产经营单位个数、重要场所的设备、设施个数(分行业)、查出的隐患数、已整改隐患数、未整改隐患数(包括挂牌督办的

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