订单评审方法和流程.docxVIP

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  • 2018-06-28 发布于福建
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订单评审流程1、目的为了能满足客人交期,确保生产有序生产,生产节拍一致。2、适用范围适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。3、表单引用序号文件名称文件编号1《订单评审表》QR/JL-7.2-1-20142《待下单产品清单》随附于《订单评审表》3《技术出图登记表》S/JS-001A4《焊抛主计划》S/JH-001A5《新物料评审单》S/CG-001A6《模具刀排工装夹具制作记录》S/SC-001A4、职责4.1 销售部:负责根据客人需求,列出《待下单产品清单》明细,明细中包括:产品型号、数量、是否为新产品(含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审)、交期,并在当日出具《订单评审表》。4.2 技术部:负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。明确设计员、技术准备(图纸、BOM)、新物料、工艺准备,并更新《技术出图登记表》。4.3 计划部:负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排,原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。4.4 采购部:负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。并更新《新物料评审单》,新物料(物料编码)中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中;外协厂家确定及外协周期。4.5 生产部:负责结合生产的实际生产能力,评审出生产预计可完成时间。并更新《模具刀排工装夹具制作记录》,工艺

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