qehs内审与管理评审记录表格汇编yt_lx.doc

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QEHS内审与管理评审记录表格汇编年 度 内 部 审 核 计 划DXC8.2. 月份部门123456789101112管理层√DXC√生产部√供运部√技术部√质检部√营销总部√ 编制/日期: 2013/1/3 审核/日期: 2013/1/3 内 部 审 核 实 施 计 划DXC8.2.2-02/A 审核目的评价质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性、可持续性,寻求持续改进。审核范围三体系覆盖的所有部门审核性质内部审核审核时间2013/1/17审核组员组长: 组员:审核依据:时间受审部门审核要素内部审核员2013/1/178:00—8:30各部门负责人首次会议8:30—12:00管理层了解公司的质量、环境、职业健康安全管理体系建立及运行情况,涉及的条款Q: 4.1、4.2.1、4.2.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.6、6.1、8.1、8.2.2E:4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.5、4.6S:4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6DXC生产部了解环境及职业健康安全管理策划、运行、应急响应策划及绩效监测,了解在建的策划及施工过程控制,涉及的条款Q:7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、8.2.4、8.3、8.5.2E:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3S:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2供运部13:00—17:00技术部质检部营销总部17:00—17:30各部门负责人末次会议编制/日期: 2013/1/11 审批/日期: 2013/1/11 内 部 审 核 检 查 表DXC8.2.审核要素受审部门管理层审核员审核时间2013/1/17标准条款审核内容、方法审核记录合格/否4.1公司的一体化方针和目标;资源配置的情况;监视测量活动的开展;持续改进实施的策划、规定;是否有外包过程;4.2.14.2.2一体化管理体系中记录、文件包括哪些;查一体化手册是否包括:1)一体化管理体系范围,包括任何删减的细节与合理性;2)一体化方针和目标;3)为一体化管理体系编制的形成文件的程序;4)一体化管理体系过程之间的相互作用的表述;5.5.15.5.2作为公司管理层领导,你目前岗位的主要职责和权限有哪些;5.6管理评审的目的;管理评审有无制定计划;是否按规定实施,查实施记录(签到表、会议记录、管理评审报告)8.2.2内审年度计划有无制定?是否按规定实施;查实施记录(内审实施计划、检查表、不符合报告、内审报告)4.2.3文件发放前是否得到审批?受控文件、收发文件记录如何?4.2.4是否对一体化的相关过程进行了记录,记录是否清楚,便于查阅?6.1实现一体化目标的资源是否齐备?公司人员、设备的配备情况;查相关记录;6.2是否对人员能力情况进行了考核?人员的安排是否满足要求?是否按需求进行了培训?查培训计划、培训记录。8.5.1一年来进行了哪些改进?改进工作的归口管理部门,查改进活动实施记录(纠正预防措施记录表) 内 部 审 核 检 查 表DXC8.2.审核要素受审部门生产部(含生产车间)审核员审核时间2013/1/17标准条款审核内容、方法审核记录合格/否Q:5.35.4.1询问一体化的方针和目标及各目标的分解实现情况;7.5.1◆查阅近三个月的生产计划、记录;了解是否按计划进行,有无更改;如何控制?◆查阅生产作业指导书、操作规程;查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录;◆现场查看是否有操作规程以及相关的记录操作是否予以执行。7.5.2◆生产过程中的关键工序和特殊过程是如何确定的?并如何进行控制?◆查看现场关键工序和特殊过程的控制情况。7.5.3是否按文件规定,保存产品和状态标识?8.3◆对生产中的不合格品如何控制、处置?◆查阅相关记录。内 部 审 核 检 查 表DXC8.2.2审核要素受审部门生产部(含生产车间)审核员审核时间2013/1/17标准条款审核内容、方法审核记录合格/否7.12.5◆是否对产品提供了防护(标识、搬运、包装、储存和保护)?◆产品包装、防护标志是否充分及适当?搬运的方法和手段是否有效,能否防止产品变质或损坏?7.14◆对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计是否制定了环境方面的规定?◆运行控制是否充分,能否达到控制重大环境因素的目的?◆

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