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- 2018-07-05 发布于福建
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基于全面预算管理和内部审计相结合内部控制体系构建
基于全面预算管理和内部审计相结合内部控制体系构建 【摘要】企业进行内部控制行之有效的办法之一是实施全面预算管理,通过整合和优化企业资源,以尽可能少的资源消耗获得较高的利用效率,实现企业价值的最大化。与此同时,作为组织内部一种独立的监督和评价活动的内部审计,是通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。因此,本文通过将全面预算管理和内部审计相互整合构建企业内部控制体系,使两者优势互补,优化企业内部资源,促进企业价值最大化的事项。 【关键词】全面预算管理 内部审计 相互整合 一、引言 随着市场经济的迅速发展,企业为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,使得企业资源得到优化配置,以实现企业价值最大化的目标,在企业内部采取了一系列方法、手段与措施进行自我调整、约束、规划、评价和控制。企业内部管理控制的一个重要组成部分就是内部审计,内部审计是采取统一监督的方式来尽可能高效地分配公司有限的人力物力等资源,实现高效管理,来达到公司的整体目标和职能部门的目标。加强内部审计对于规范各部门、各单位财政财务收支活动的真实、合法和效益,促进加强内部经济管理和实现经济目标等方面有着十分重要的作用;全面预算虽然是通过优化整合企业有限资源,围绕预算而做的一系列活动,它促进了公司的逐步完善与成熟,其最终目的还是
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