2013年度内审资料.doc

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2013年度内审计划 YY-8.2.2 –1 序号:001 审核目的: 评价质量管理体系符合审核准则的程度及有效性 2.迎接第三方审核 审核范围:计算机软硬件、办公设备及配件、家用电器、电子产品、通讯产品、数码产品的销售和服务。(删减7.3/7.6) 被审核部门: 总经理/管代、综合部、市场部 审核依据: GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008 本公司质量手册第A版质量管理体系其他文件 审核方法: 按部门审

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