某财政局预算科科长公述民评述职报告.docxVIP

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某财政局预算科科长公述民评述职报告

XX年财政局预算科科长公述民评述职报告   今年以来,在财政局党组的正确领导下,我认真贯彻落实中央八项规定,践行科学发展观,全面改进作风,密切联系群众,开拓创新,勤奋工作,务求实效,较好地完成本职各项工作,以及局党组交办的各项任务。现将一年来思想工作和廉洁自律情况汇报如下:   一、加强学习,不断提高履职本领   始终把提高工作水平和能力放在学习首位,坚持在学习中工作,注重通过学习提升理论素养,注重通过事务增强工作本领。一是强化理论学习。系统学习科学发展观和党的十八大及十八届三中全会精神,学习党的群众工作等一系列重要论述,坚持用最新的理论成果开拓思维、武装头脑,不断加强党性锻炼,进一步增强政治观念、群众观念、大局意识和服务意识,努力保持政治上的清醒和思想上的坚定。二是强化业务学习。为了更好地完成本职工作,我不断加强宏观经济、财税金融、财经法律法规等方面政策知识的学习,同时,注重学习借鉴外地成功经验和方法,结合实际创造性地推动工作开展。如:为认真做好财政平台一体化改革,我实地考察学习XX县、宿松县成功做法,借鉴先进经验,结合实际,提出了切实可行的改革推进方案。通过不断学习和实践,锤炼了党性,树立了正确的世界观、人生观和价值观,提高了业务水平与工作能力。   二、恪尽职守,扎实做好各项工作   认真做好XX年县级预算编制工作   XX年县级预算编制总体上有四个方面的变化。一是编制了全口径政府预算。首次将社保基金预算、国有资本经营预算纳入了政府预算,从而构建了完整的四大政府预算体系。二是扩大人员经费供给口径。人员工资、津补贴、年度调资以及住房公积金等与工资相关性支出全力保障,预算不留缺口。县乡两级工资实行统发,公积金实行统一划解,以确保人员支出不拖欠。同时将在职人员未休年休假加班补贴列入财政供给口径。三是提高部门预算定额。制订了分类分档的定额体系,同时,较大幅度提高了公务费、交通费的定额标准,增强了部门单位的保障水平。四是加大了综合预算的力度。按照“收支两条线”改革的要求,非税收入实行“收支脱钩”管理,适当降低非税收入安排用于部门单位办案经费的比例,进一步增加政府对非税收入的统筹力度。五是简化了部门业务费项目。按照零基预算的要求,清理归并了部门的业务费,简化了业务费项目。取消了部门、单位正常运转类业务费;归并了性质相近专项业务费;单位申请新增安排的专项业务费,经审核与绩效评价后安排。同时,部门单位争取的上级专项,参照资金整合办法予以整合,给予部门单位一定的经费奖励;争取的部门工作经费补助,由县政府审批后拨付。经清理后,今年部门单位专项业务费总体安排1145万元,较上年减少443万元,减幅28.3%。   积极组织协调财政收入征管   根据年初人代会批准的XX年财政收入任务,及时将任务分解落实到各征收部门,由县政府与各部门单位签订目标责任书。在组织收入工作中,密切关注财政收入动态,在局领导的带领下,多次与国、地税部门及乡镇座谈,反复磋商,认真分析财政收入形势,加强对重点税源、重点企业的跟踪调查,及时发现并协助解决收入征管中存在的问题,同时加大非税收入征管,确保财政收入增收与均衡入库。1-10月份,全县财政收入累计完成9.45亿元,为年初预算目标的85.4%,增长10.5%,为市政府调度目标的77.5%。其中:国税部门完成2.53亿元,完成市政府调度目标的64.9%;地税部门完成4.87亿元,完成市政府调度目标的81.1%;财政部门完成1.85亿元,完成市政府调度目标的88%;海关完成2058万元,完成市政府调度目标的108.3%。后两个月,由于受国际国内经济环境影响,预计财政收入增幅会持续回落,为此我们将紧咬市政府调度目标任务,进一步增强责任感和紧迫感,切实把财税工作放在当前各项工作的重中之重,做到时间倒排、任务倒排,确保全年财政收入目标任务圆满完成。   切实加强财政支出执行与管理   年初以来,严格执行经人代会审议通过的XX年财政支出预算,确保工资及时足额发放以及行政事业单位正常运转,保证法定支出、民生支出、重点支出的需要,全力支持与服务县域经济健康快速发展。1-10月份,全县财政支出完成18亿元,为年初预算的107.7%,增长25.3%。教育、医疗卫生、农林水事务、社会保障与就业等支出分别增长24.1%、9.5%、16.4%、63.7%,支出结构进一步得到优化,公共财政的效能进一步体现。   深入推进财政预算管理改革   深化部门预算改革,推进部门预算编制与预算执行、资金管理与资产管理的有机结合。巩固完善乡镇财政管理体制改革,确保乡镇基本支出需要,提高乡镇财政保障能力。加强政府债务管理,圆满完成全县政府性债务审计核查工作,积极防范政府债务风险。继续推进“营改征”改革试点工作,适当扩大部分现代服务业范围,将广播影视作品的制作、

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