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路桥区审计局〇〇六年工作总结
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路桥区审计局二〇〇六年工作总结
和二〇〇七年工作思路
2006年工作总结
2006年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和省、市审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区政府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政、维护财经秩序、推进廉政建设、优化经济发展环境等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。全年共完成24个审计和审计调查项目,查处违规金额2661万元,损失浪费金额369万元,管理不规范金额20573万元,应上交财政251万元,应减少财政拨款或补贴33万元,应归还原渠道资金3万元,核减投资额488万元,应调帐处理金额1912万元,提出审计建议38条,有2个项目审计结果向社会作了公告,提交审计信息60篇,被批示、采用23篇。
一、扎实开展“狠抓落实年”活动
年初全体干部职工大会上就指出全局工作应紧紧围绕省、市审计工作会议确定的“狠抓落实年”目标和要求重点开展,提出了统一思想、提高认识,刻苦学习、大胆进取,狠抓落实、勤奋工作,进一步增强纪律意识,进一步树立服务理念的五点要求,并加以落实。
2006年进一步加强了对财政性资金的监管力度,注重对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,特别是在维护群众切身利益方面提供更多的审计服务。一是关注民生,选取区自来水公司、新型农村合作医疗基金、农业综合开发工程等项目进行审计;二是关注盲区,结合领导干部任期经济责任审计,重点对近年来新设立的容易失去监管的国有公司及事业机构进行延伸审计,对汽车运输总公司、国际会展中心有限公司、文体中心有限公司等财务收支进行审计。
2006年所有审计项目都按照审计署6号令规定严格执行,深入进行审前调查,认真编写审计方案、审计日记、审计工作底稿、审计报告,严格遵守三级复核制度、审计业务会议审定制度、考核制度、审计组退出前情况汇报制度,并将贯彻落实审计署6号令与计算机审计相结合,提高审计技术水平,保障审计质量控制体系有效运行。
建立了分解审计成果、整合任务、落实责任的工作机制,根据审计组的构成及职责分工,每个项目均在计划下达时确定报告撰写的责任者和协作者。加强与组织、纪检、监察、检察等部门的联系和协作,及时向经济责任审计领导小组和各成员单位汇报审计情况,形成联动。与检察院联合下发了《关于强化民行检察和审计职能、防止国有资产流失的意见》,实现司法监督与行政监督的紧密衔接,整合资源,互补优势,增强工作合力。将审计结果文书的发送范围适度扩大到区政府、人大、检察院、财政局、监察局。
二、全面落实财政同级审工作
根据财政审计一体化指导意见要求,2006年的预算执行审计,在总结以往经验的基础上,进一步统一思想认识,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新。以预算执行为主线,强化预算支出审计,探索绩效审计,除本级财政和地税局两个核心单位的预算执行审计外,还与镇街道财政决算审计、预算执行单位财政收支审计、专项资金审计、经济责任审计相结合,将全年各项目的审计结果进行提炼汇总,纳入“两个报告”,形成一个分工合作的整体,体现财政审计一体化。通过审计,达到了摸清家底、核实收支、揭露问题、促进管理的目的。
7月31日,我局受区政府委托向区人大常委会作了《关于台州市路桥区2005年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在审议工作报告后,区人大常委会首次就同级审报告作出书面审议意见,对同级审工作给予充分肯定,对报告给予高度评价,并对审计查明问题的整改落实等提出明确要求。
三、继续深化领导干部经济责任审计
2006年进一步推进经济责任审计工作,我局紧紧围绕地方党政领导的干部管理规划,开展了任中审计,审计了商城有限公司、供销联社、总工会、路北街道办事处、路南街道办事处、峰江街道办事处等单位的8名领导干部,发现了未按规定缴纳各种税费、将部分收入转移到工会和技协帐户入帐、随意拨付工会经费、支出原始凭证与经济活动内容不相符、部分采购物品未经政府招标采购、违规向个人融资、固定资产管理不规范等问题。对供销社经营中存在的问题、商城工资政策执行问题专题向区政府作了反映,并提出了切实可行的意见和建议。
针对一些被审计单位前后任领导交接手续不清、经济责任模糊、历史遗留问题难于解决等状况,我局多次向区委、区政府提出建立领导干部离任经济责任交接制度的建议。区委、区政府及时采纳审计建议,根据2006年集中换届的实际,在实施领
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