- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
某中型制造业会计岗位说明书
PAGE
PAGE 5
*****有限责任公司工作说明书
编 号
DW-JD-0202
发布日期
单位名称
*****有限责任公司
岗位名称
会计A
直接上级
财务部经理
部 门
财务部
直接下级
下级人数
人
主要工作职责
负责公司一切单据、凭证的录入工作
工作内容
制度的执行
贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规;
贯彻执行公司的各项规章制度,严守公司秘密,维护公司利益;
严格执行本部门管理制度及业务流程。
数据录入工作
负责商务计划令、生产计划令的初始数据录入工作;
负责物料消耗的录入工作;
负责材料、辅料、间接费用的核算、分配、记账凭证的编制并录入财务软件;
负责工资费用制单、分配、编制记账凭证并录入财务软件;
负责固定资产购进、变动、报废的一切核算、分配、记账凭证的编制并录入财务软件;
负责期间费用的记账凭证编制并录入财务软件;
录入审查工作:
负责在录入前对已经付款的凭证进行再审查,做到要素齐全、内容完整、数字真实;
如有不符合公司有关规定的、不符合《企业财务制度》、《财务会计准则》规定的不予受理,并向直接上级及时报告情况;
会计处理程序规范、凭证填制书写工整,会计科目、分录处理正确,账务处理及时;
熟练掌握相关财经、税收法规,提高业务操作能力;
主动配合各部门业务工作,对本公司各部门业务作必要的指导;
积极参加专业培训,不断提高业务水平和专业技能。
完成领导交办的其他工作。
权限
1、已经付款的凭证再审查权;
2、工作建议权。
3、其他临时授权;
责任
1、对各项数据录入的准确性、分配的完整性、合理性负责;
2、对自己的工作结果承担法律责任;
3、对财务资料的保密性和完整性负责。
任职资格
性 别
不限
年 龄
23——45岁
资格证
助理会计师及以上
学 历
大专及以上
专 业
财务及会计相关专业
经 验
具有三年及以上相关工作经验
知 识
熟悉:会计、财务分析、会计电算化
了解:企业管理、市场营销
技 能
1、熟练使用财务软件;2、具有一定的协调能力和分析判断能力。
职业道德
诚信、廉洁、敬业、严谨;责任心强、保密性强、原则性强、奉献精神强
*****有限责任公司工作说明书
编 号
DW-JD-0203
发布日期
单位名称
*****有限责任公司
岗位名称
会计B
直接上级
财务部经理
部 门
财务部
直接下级
下级人数
人
主要工作职责
负责公司财务的内部审核、对账、过账、报表、预算工作
工作内容
制度的执行
贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规;
贯彻执行公司的各项规章制度,严守公司秘密,维护公司利益;
严格执行本部门管理制度及业务流程。
内部审核
负责对公司经营管理中形成的一切付款凭证,按流程实施付款前审核工作,对凭证的内容真实、完整、合规、合法、附件要素齐全、大小金额一致等负审查责任;
负责对公司按流程报批的各项计划、报告实施财务审查、评估工作,对每项业务的控制力度、财务效益、财务风险等提出审查意见并对后果负责;
负责对录入财务软件的会计凭证、资料实施审核,并对经审核后凭证的数据准确性、分配的合理性、项目的完整性、反映财务状况和经营成果的真实性负责;
预算管理
负责按公司规定的时间、制定的定额、限额规定,认真审查各部门报送的预算数额,并按规定平衡处理;
负责编制公司年、季、月全面预算及每月资金、利润预算
负责将编制后的预算按规定程序报批,并根据批准后的预算执行控制;
公司财产管理
负责公司一切财产的核对、清理及价值管理工作,保证各流程数据的一致性,真实性;
负责按照公司的良性资产结构对资产进行价值管理,对不良资产提出处理意见;
报表管理
负责处理经审核后的会计凭证的后续工作直至编制报表,并对报表编制的完整性、合理合法性负解释责任;
负责的一切报表编制与报送工作;
熟练掌握相关财经、税收法规,提高业务操作能力;
主动配合各部门业务工作,对本公司各部门业务作必要的指导;
积极参加专业培训,不断提高业务水平和专业技能。
完成领导交办的其他工作。
权限
1、公司各项付款凭证、计划报告、会计凭证、资料的内部审核权;
2、公司财产的核对、清理及价值管理权;
3、工作建议权。
4、其他临时授权;
责任
1、对内部审核的真实性负责;
2、对报表编制的完整性、合理合法性负责;
2、对自己的工作结果承担法律责任;
3、对财务资料的保密性和完整性负责。
任职资格
性 别
不限
年 龄
25——45岁
资格证
助理会计师及以上
学 历
大专及以上
专 业
财务及会计相关专业
经 验
具有三年及以上相关工作经验
知 识
熟悉:会计、财务分析、会计电算化
了解:企业管理、市场营销
技 能
极强的财会实作能力、熟练使用财务软件、具有一定的协调能力和分析判断能力
职业道德
诚信、廉洁
文档评论(0)