- 0
- 0
- 约7.86千字
- 约 8页
- 2018-10-02 发布于广东
- 举报
江苏云意电气股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价报告
江苏云意电气股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求,结合江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内部控制制
度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2015年12月31
日( 内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其
有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督,管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报
告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于内
部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
您可能关注的文档
- 20160420-中金公司-TCL集团-000100-1Q面板产业盈利下滑见底,各业务喜忧参半.pdf
- 20160420-中金公司-乐视网-300104-一季报营收维持强劲增长,继续看好乐视生态广阔空间.pdf
- 20160420-佐力药业-2016年第一季度报告全文.pdf
- 20160421-TCL_集团-2016年第一季度报告全文.pdf
- 20160421-安信-捷顺科技-002609-2015年年报点评:业绩符合预期,互联网战略落地提速.pdf
- 20160421-松芝股份-2016年第一季度报告全文.pdf
- 20160421-松芝股份-2015年年度报告.pdf
- 20160421-同方国芯-2016一季报.pdf
- 20160421-联合光伏-2015年报.pdf
- 20160421-长盈精密-2016年第一季度报告全文.pdf
最近下载
- Q320705 DP05—2025 DP预应力混凝土管桩(机械-焊接复合型连接).pdf VIP
- ISO 228-2_2007 中文版(非密封管螺纹 第 2 部分:极限量规检验方法).docx VIP
- 劳动力、材料投入计划及保证措施、机械设备投入计划_2.pdf VIP
- 《金融英语》授课教案.doc VIP
- Shanghai上海市 技术应用指南 雨水口截污挂篮 球形垃圾拦截器 说明书.pdf
- 金融大鳄 索罗斯的两张面孔.docx VIP
- DB43_T 3208-2025 通用机场气象监测设施建设标准.pdf VIP
- DB32∕T 5340-2026 水文原始资料数据库表结构与标识符.docx VIP
- 剑桥金融财务英语acca.pptx VIP
- 滤泡性淋巴瘤诊疗专家共识(2025版).pptx VIP
原创力文档

文档评论(0)