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- 2018-10-04 发布于浙江
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固定资产审计与实务操作 课程的内容 一、固定资产审计的概述 二、固定资产所涉及的业务流程 三、固定资产实质性程序工作底稿的编制要求 与审计风险提示 一、固定资产审计的概述 固定资产审计,是指审计机构依法对被审计单位固定资产增减、使用的真实、合法和效益进行的审计监督。 (一)确定资产负债表中记录的固定资产是否存在; (二)确定所有应记录的固定资产是否均已记录; (三)确定记录的固定资产是否由被审计单位拥有与控制; (四)确定固定资产以恰当的金额包括在财务报表中,与之相关的计价或分摊已恰当记录; (五)确定固定资产原价、累计折旧和固定资产减值准备是否已按企业会计准则的规定在财务报表中作恰当列报。 固定资产审计目标 固定资产审计目标 存在 完整性 权利和义务 计价和分摊 列报 二、固定资产业务流程 三、固定资产实质性程序工作底稿的编制要求与审计风险提示 (一)根据科目余额表中固定资产、累计折旧、固定资产减值准备编制固定资产分类明细表,复核加计是否正确,并与固定资产卡片明细表、报表数核对是否相符。详见底稿4700-1 审计目标 计价和分摊 提示: 1、检查固定资产原值、累计折旧、固定资产减值准备、固定资产帐面价值的期初期末余额是否与固定资产卡片明细表的分类、金额以及报表相符。 2、固定资产原值本期借方发生数是否属本期增加的
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