- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
会计信息系统实务操作教程 第6单元 期末处理的一般方法 会计信息系统实务操作教程 工资核算业务期末处理 固定资产核算业务期末处理 出纳业务期末处理 往来业务期末处理 其他核算业务期末处理 工资核算业务期末处理 固定资产核算业务期末处理 计提固定资产减值准备 计提折旧 固定资产核算业务期末处理 计提固定资产减值准备 固定资产核算业务期末处理 固定资产核算业务期末处理 计提固定资产减值准备 固定资产核算业务期末处理 计提固定资产减值准备 固定资产核算业务期末处理 计提折旧 固定资产核算业务期末处理 计提折旧 固定资产核算业务期末处理 固定资产核算业务期末处理 计提折旧 出纳业务期末处理 对账 生成余额调节表 出纳轧账 出纳业务期末处理 对账 出纳业务期末处理 对账 出纳业务期末处理 对账 出纳业务期末处理 出纳业务期末处理 出纳业务期末处理 对账 出纳业务期末处理 对账 出纳业务期末处理 生成余额调节表 出纳业务期末处理 出纳轧账 往来业务期末处理 往来对账 账龄分析 往来业务期末处理 往来对账 往来业务期末处理 往来对账 往来业务期末处理 往来对账 往来业务期末处理 往来业务期末处理 账龄分析 往来业务期末处理 账龄分析 往来业务期末处理 账龄分析 其他核算业务期末处理 期末调汇 自动转账 结转损益 期末结账 其他核算业务期末处理 期末调汇 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 自动转账 其他核算业务期末处理 结转损益 其他核算业务期末处理 其他核算业务期末处理 结转损益 其他核算业务期末处理 结转损益 其他核算业务期末处理 期末结账 会计信息系统实务操作教程 总目录 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用、产品生产成本的结转以及期末调汇、损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。 会计信息系统实务操作教程 此功能是根据在会计科目中的科目属性来进行的,只有在会计科目中设定为期末调汇的 科目才会进行期末调汇处理。 在总账系统模块中,选择【结账】子功能项,然后双击明细功能列表中的“期末调汇”项,系统则显示【期末调汇】对话框,如图7-32 单击【下一步】按钮,用户可以选择汇兑损益科目以及生成凭证的类型,设置生成凭证的日期、凭证字、凭证摘要等选项. 单击【完成】按钮即可生成一个新凭证,参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目,暂不实现下设核算项目的对应结转。 图7-32 期末调汇 会计信息系统实务操作教程 在总账系统模块中,选择【结账】子功能项并双击明细功能列表中的“自动转账”项,系统则显示【自动转账凭证】对话框,如图 会计信息系统实务操作教程 选择【编辑】标签卡,然后单击“新增”按钮,可以设置转账凭证的相关选项,单击“保存”按钮,即可将设置保存到系统中,并在【浏览】标签卡的列表框中显示出来。选取某一个或几个凭证名称,然后单击【生成凭证】按钮即可。 选取“编辑凭证” 或“跳过凭证”选项 选取“按设置的转账 期间生成凭证”复选框 选取“按其余额方向 结转生成凭证”复选框 表示在生成凭证过程中,若凭证借贷不平衡时,用户进行编辑或跳过。 在生成自动转账凭证时,按设置的转账期间生成凭证转出余额。 在生成自动转账凭证时,按其余额方向以相同方向红字转出余额。 会计信息系统实务操作教程 1.增加自动转账方案 在【自动转账凭证】对话框的【编辑】标签中,单击“新增”按钮,选择凭证字,输入摘要内容、科目代码、核算项目、公式方法等。在输入科目和项目代码时除可通过输入框右边出现的查看按钮来查看选择代码,亦可自己输入代码。通过设置借方或贷方转账参数,确定转账凭证中分录的借贷方向。单击借方或贷方输入框后,接着选择转账方式。 会计信息系统实务操作教程 1.增加自动转账方案 ● 当科目带有核算项目,核算项目又分多级时,核算项目允许录入非明细级和明细级。 非明细级核算项目数据转出的转账方式只限于“按比例转出余额、按比例转出借方发生额(贷方发生额)和按公式转出”,不适用“转入和按公式转入”的转账方式。 会计信息系统实务操作教程 1.增加自动转账方案 ●提供“分录类推”设置功能:在“转入、转出方”同时都存在许多明细科目及下挂 核算项目都特别多的情况下
原创力文档


文档评论(0)