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程序1
被查单位
审计方式
内部序时稽核
编制依据
陕西省农村信用合作联社稽核审计工作管理办法和旬邑联社审计工作安排
稽核对象
全辖15个信用社(部)、3个分社、1个结算中心
稽核范围
资产、负债、所有者权益、表外科目核算的所有内容以及安全、计算机等各项工制度执行情况。
审
计
内
容
一、出纳现金业务1、查库、安全常规检查。2、抵质押物品账实是否相符,房产评估和过户手续是否齐全,登记簿是否登记完善,是否具有法律效力,主任查库是否检查抵质押物品。
二、信贷方面1、台帐建立是否准确规范(是否存在以贷收息)。2、贷款利率执行。3、贷款档案资料是否规范齐全,重点查“借新还旧”贷款和展期资料。4、贷后检查是否有记录(做到大额贷款按月检查,小额贷款按季检查)。5、贷款五级分类人工认定资料是否齐全,认定是否准确,任务完成是否真实。6、收回非贷实行优惠利率是否真实是否经联社审批,账务处理是否规范。7、贷款核对情况进行督促。8、信贷资料的收集、建立、归档情况。
三、会计方面:往来业务的核对。重点稽核办理业务操作过程中容易发生的风险点,如:抹帐、错帐冲正、挂失、往来业务、作废凭证。1、 重要空白凭证:(1)重要空白凭证领用登记是否规范。
(2)每个柜员领用和使用(主要从抹账业务,号码的连续性,库存量等方面查)。(3)主出纳及联社领用,各岗位之间监督措施是否到位。(4)查作废凭证号码连续性,是否按规定装订。2、贷款利息收回是否规范。3、过渡性科目是否及时清理。4、每月内勤业务量笔数是否准确。5、外勤完成任务实绩是否真实。6、40%工资是否按百分考核兑现.
计划工作时间
审
计
组
负责人
吕向丽
职务
副经理
职称
经济师
成员: 苏喜红 程 丽
主管领导
审批意见:
实施步骤
进点、初审、检查、分析、评价、编制底稿、填制各种表、被审单位负责人事实确认签字。
人员分工
苏喜红、 程 丽按所包单位进行稽核审计,吕向丽复核。
二季度稽核审计项目计划书
计字第 号
审计组负责人:吕向丽 编制人:吕向丽
程序2
旬邑县农村信用社稽核通知书
旬信联稽字第 号
根据 兹指派下列人员于200 年 月 日对你单位
进行 稽核。 请给予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
稽核小组名单:
组长 职务 职称
主查人 职务 职称
成员 职务 职称
特此通知
年 月 日
程序3
被查单位
审计方式
内部序时稽核
编制依据
陕西省农村信用合作联社稽核审计工作管理办法和旬邑联社审计工作安排
审
计
内
容
一、出纳现金业务1、查库、安全常规检查。2、抵质押物品账实是否相符,房产评估和过户手续是否齐全,登记簿是否登记完善,是否具有法律效力,主任查库是否检查抵质押物品。
二、信贷方面1、台帐建立是否准确规范(是否存在以贷收息)。2、贷款利率执行。3、贷款档案资料是否规范齐全,重点查“借新还旧”贷款和展期资料。4、贷后检查是否有记录(做到大额贷款按月检查,小额贷款按季检查)。5、贷款五级分类人工认定资料是否齐全,认定是否准确,任务完成是否真实。6、收回非贷实行优惠利率是否真实是否经联社审批,账务处理是否规范。7、贷款核对情况进行督促。8、信贷资料的收集、建立、归档情况。
三、会计方面:往来业务的核对。重点稽核办理业务操作过程中容易发生的风险点,如:抹帐、错帐冲正、挂失、往来业务、作废凭证。1、 重要空白凭证:(1)重要空白凭证领用登记是否规范。
(2)每个柜员领用和使用(主要从抹账业务,号码的连续性,库存量等方面查)。(3)主出纳及联社领用,各岗位之间监督措施是否到位。(4)查作废凭证号码连续性,是否按规定装订。2、贷款利息收回是否规范。3、过渡性科目是否及时清理4、每月内勤业务量笔数是否准确。5、外勤完成任务实绩是否真实。6、40%工资是否按百分考核兑现。
计划工作时间
审计组
负责人
吕向丽
职 务
副经理
职称
经济师
成员: 苏喜红 程 丽
主管领导
审批意见:
二季度稽核审计工作实施方
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