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- 2018-11-11 发布于湖北
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质量管理体系年度内审材料14ejtdfr
年 度 内 审 计 划
编号:YFR8.2.2-01
审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;
4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性
审核范围
覆盖我公司P﹒O42.5、 P﹒O42.5R、 P﹒F32.5、 P﹒C32.5、 P﹒C32.5R、水泥生产、检验和服务涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。
审核依据
1、GB/T19001-2008。
2、质量手册(D版)程序文件(D版)作业指导书(C版)。
3、水泥企业质量管理规程。
4、适用的法律法规、产品标准及相应的检验方法标准。
5、水泥产品认证实施规则。
实施项目及要点
时间(2012年)
负责人
协助人
1、成立内审组,并任命内审组
2012年6月4日
管理者代表
2、编制内审检查表
2012年6月9日
内审组长
内审组员
3、开展质量管理体系内部审核
2012年6月16日至2012年6月18日
内审组长
内审组员
4、不合格项纠正
发现不
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