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- 2018-11-30 发布于江苏
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采购与付款循环试底稿
(一)采购与付款循环控制测试导引表
被审计单位: 索引号: CGC
项目: 财务报表截止日/期间:
编制: 复核:
日期: 日期:
测试本循环控制运行有效性的工作包括:
1.针对了解的被审计单位采购与付款循环的控制活动,确定拟进行测试的控制活动。
2.测试控制运行的有效性,记录测试过程和结论。
3.根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响。
测试本循环控制运行有效性的工作包括:
1.CGC-1:控制测试汇总表
2.CGC-2:控制测试程序
3.CGC-3:控制测试过程记录
编制说明:
本审计工作底稿用以记录下列内容:
(1)CGC-1:汇总对本循环内部控制运行有效性进行测试的主要内容和结论;
(2)CGC-2:记录控制测试程序;
(3)GCG-3:记录控制测试过程;
采购与付款循环控制测试汇总
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