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- 2018-11-26 发布于上海
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会计学堂出品
第二十五讲
第六章风险管理框架下的内部控制
考情分析
一:本章属于重点章节,近近几年考试分值分布情况。2014年占的比重较大,其中,内部控制的要素、内部控制的应用、内部控制评价与审计、风险管理、公司治理、内部控制三者之间的关系考试中频繁出现。2017年将公司治理移到第四章。尤其是内部控制应用指引和审计委员会的相关内容成为考试的重中之重。考试以选择和简答形式出现,预计2017年分值在18----20分之间。
本章的主要内容
1:内部控制概述(选择题)
2:内部控制要素(选择题)
3:内部控制应用指引(选择题、主观题,掌握)
4:内部控制评价与审计(选择题、主观题,掌握)
第一节 内部控制概述
一:COSO委员会关于内部控制的定义与框架
定义与框架(★)
成立于1985年的COSO委员会为美国全国舞弊报告委员会提供支持。该组织包括美国会计协会和美国注册会计师协会。COSO委员会负责制定有关大型和小型企业实施内部控制系统的指南。
COSO委员会对内部控制的定义是“公司的董事会、管理层及其他人士为实现以下目标提供合理保证而实施的程序:运营的效益和效率,财务报告的可靠性和遵守适用的法律法规。”(运营、财务报告和合规)
COSO委员会的上述定义对内部控制的基本概念提供了一些深入的见解,并特别指出:
内部控制是实现目标的程序和方法,而且本身并非目标。
内部控制系统只能就企
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