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- 2018-12-01 发布于四川
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上海科大智能科技股份有限公司内部审计制度.PDF
内部审计制度
上海科大智能科技股份有限公司
内部审计制度
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范上海科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)
内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,
促进经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于
内部审计工作的规定》《上海科大智能科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的规定,并参照 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规的规定,制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和
风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开
展的一种评价活动。
第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全,有效地控制成本,
改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。
第四条 本制度所称内部控制,是指公司董
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