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美容公司岗位职责新
财务人员职责和守则
财务人员做为公司掌握经济命脉的内部资料主要人员,每一份收支都关系着公司生意的运转,作为财务人员应遵守职业道德,严格要求自己,廉洁奉公,不私占侵吞公物及要保守公司保密制度。
一、工作职责:
1、主要负责收取、保管美容院营业的各种收、放款项工作。
2、注重个人仪容仪表,待客礼貌热情。
3、准确快捷地做好计算工作,收、出款做以快、准、不错收、不漏收,认真验明钞票的真伪。
4、清点、结算每日营业收入,清查财务收支日报表,备用金要班班交接,天天核对。
5、按照规定编制全年、季度、每月经费的预算,决定准确及时地做好各种统计报表
6、总结本月经营收支情况、并向上级主管提供增收、节支和资金运用方面的参考意见。
7、每月及时填写、核对和整理“产品销售情况月报表”,并向上级主管提供畅销、滞销产品之信息详细报告。
8、做好月底提成+工资单报表做在电脑上或报表上存根。
9、定期根据拓展需要,向上级主管提供资金运算计划,合理使用资金,定期盘点库存,及时拨出资金,补充资源。
10、营业结束时,必须认真核对报表数与实数是否一致,并及时将款项存入银行。
二、行为工作规范:
1、遵守本院规章制度,员工守则,公司正常会议和培训要按时与员工一起参加。
2、每日上下班要按时打卡,每天工作时间六小时(不包括吃饭时间)星期一、二、三晚班 14:00---21:00、星期四、五、六晚班10:00—17:00每周日休息(如特殊情况:工作效率高,做好本职工作可提早一至二小时下班)但一定要交接好自己的工作,帐务要对清,如发现交接不清,缺少现金和货物责任要自付并以等值价赔偿。
3、每月三号要出员工工资报表及提成报表,十五号要出盈利收入报表,不得延误做帐时间。
4、每一批出款、收款要有收款凭条及详细记录,出现错收、漏收责任自付。
5、帐目要清楚,发现做假帐,要以双倍责任赔偿。
6、做好每个月的每个员工工资的发放。发放之前必要交表格上级部门批准方可。
7、采购货物和产品要有申购单,发现没有申购单出款的,视乱拓用财务资金,根据其严重结果要给予50-100罚款,造成经济损失的要以等值价赔偿。
8、每日营业额现金收入够三千元以上要存入银行指定帐号,存单要与帐号上的进出款一至,不得错存漏存。
三、现金管理制度:
1、每月前台预留100元零用钱作为店内出支,购买东西要有凭票,报销人要在票据后面签上名字,付款人名字。
2、前台每日收到的现金要与预留金分开放好,当天收入现金不够3000元放办公室固定地方锁好,超过3000元的要立刻存入银行。
3、各美容师所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务前台出纳统一管理,不准挪用。
4、现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经办公室审批后到财务按规定支取。
5、每日收入的刷卡金额凭单凭据要用专用夹子理好放在前台收银柜里,月底交财务核对,财务核算必需要有单据和凭条,没有单据凭条不予受理。其责任人要以双倍金额赔偿。
6、前台账目和财务账目要统一一致,发现不一,追其责任人双倍金额赔偿
四、费用报销和时间:
1、购置办公用品及日用费用、货物,需要指定人员根据购置申请单、审批计划,由经手人填好单据,经办 公室审批后方可领取现金或支票。
2、办公用品及日用费用、货物费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、办公室人员签字,经手人或前台要填写“支出凭单”将单据粘贴在每日财务日报表上后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责办公室批后予以报销生效。
3、所有当月或当日发生的费用应于当月或当日报销,特殊情况最迟不能超过10日,否则超时不予报销
4、所有填制的报销单据,应字迹清楚、不能涂改,否则不予受理财务支出。
5、凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名或联系电话。
五:惩罚条例:
1、在规定的时间内没出工资报表和核算报表,延误其它同事工作罚100元。
2、不按规定上下班或无故离岗造成工作交接不清的轻度20元,重度100元。
3、不按美容院规定私自购买东西50元
4、不按美容院规定出款而且没有一式两份对帐单一律作为等值金额赔款
5、随意泄露公司内部保密资料交法律部门,再双倍赔偿500元等值。
6、不配合团队工作,刁难同事或上司罚100元。
美容院卫生制度
一、卫生的基本知识
细菌是一种微生物,几乎存在于任何地方。如果有一定的温度、 湿度和营养的条件就会大量地繁殖,细菌进入人体,主要通过皮肤伤口、口腔、鼻腔、眼、耳等等,会直接影响到身体健康。要保持美容院清洁卫生,是依耐于我们每一个员工的共同努力,从我做起。
二、美容院的卫生消毒和清理
1、消毒:消毒有煮沸消毒、蒸汽消毒、干烘消毒、紫外线消毒、化学消毒等
1)用消毒液:将洗净的毛巾、美容衣、床单、美容工具要分开洗完后,在
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