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县医院中长期发展规划与县半年工作总结合集.doc
县医院中长期发展规划与县半年工作总结合集
县医院中长期发展规划
为坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,全面提高医院整体水平, 保障全县人民的身体健康,抢抓机遇,迎难而上,努力推动医院创新优质发展,切实 打造成为群众满意的县级二级甲等综合医院,为全县经济社会发展、保障全县人民身 体健康做出更大的贡献,结合医院目前状况,特制定本规划,县医院中长期发展规 划。
一、 指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,开展 创先争优活动,在县委、县政府和县卫生局的正确领导下,做群众满意的县级二级甲 等综合性医院,努力争创三级甲等医院。认真贯彻落实关于医疗卫生体制改革的政策 和指导意见,着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标,使全县人民享受到方 便、快捷、优质、高效、价格合理的医疗保健服务,不断提高全县人民健康水平,促 进全县社会经济和谐发展。
二、 坚持原则
坚持以人为本和以病人为中心的办院宗旨,坚持以人才队伍建设为关键,以完善 基础功能为支撑,以扩大对外交流为延伸,以深化改革创新为动力,以强化管理服务 为保障的办院思路。
(三)主要目标
将医院建成规模适度、功能完善、环境优雅、设施完备、管理科学、梯队合理、 技术靠前、服务优化的医院,并成为全县人民医疗保健的首选医院。
基础设施建设目标:
完成建筑面积迗5万多平方米的新区医院并投入使用,打造县域范围内城市建设
新的亮点;加快医院信息化建设,实行门诊一卡通,门诊住院电子病历和电子处方。 应用全院PACS系统以及办公自动化系统。根据技术开展需要,分批分期更新高新医 疗设备,保证诊疗服务的需要。
人员队伍建设目标:卫生专业技术人员彡88%,工勤、管理、非卫生专业人员占 12%。学历层次,硕士占3%;本科占50%;专科以下占5%。
服务数量目标:到20**年,年门诊量迗30万人次,出院人数5万人次,手术 例数1万例。
服务质量和技术指标:所有质量指标和技术指标均迗二甲医院标准。入出院诊 断符合率95%;手术前后诊断符合率>95%;病理诊断准确率>95%;危重症抢救成功 率80%;临床主要诊断与病理符合率彡60%;无菌手术切口甲级愈合率彡97%;无菌手 术切口感染率<
1.5%;医院感染率彡8%;平均住院日彡8天;甲级病历率90%,无丙级病历;开 展成分输血率彡85%。
学科建设、科研技术目标:每年学科建设投入保持增长,争取建成市级重点专 科5个,并获市级科技进步奖3项、县级科技进步奖10项,其中一等奖2项。发表 SCI论文2篇,中华系列论文50篇,引进和开展三新项目60项以上,保持三个重点 学科和三个重点发展学科达到并保持全市先进水平。
行业作风建设目标:
病人满意度在90%以上。在全县卫生系统行评中保持前列。巩固“市、县级文明 单位”称号,争创“省级文明单位”。
三、20**年规划的主要任务
(一)加强基础设施建设,为医院发展做好后勤保障
1、 基础设施建设与后勤管理
基础设施建设
完成医院扩建项目建设,二期完成肿瘤病房楼建设,力争20**年竣工并投入使 用。建设完善的职工和病员食堂,改善教学设施和学生住宿条件。
后勤管理
加强财产物资管理,提高设备利用率。实行库存物资计划采购,定额定量供应, 核定最佳库存方案,继续推行后勤服务社会化。
财务管理
加强财务监督,认真执行国家医疗服务价格制度,控制医疗费用增长。进一步完 善收入分配办法,坚持效率优先、兼顾公平的原则,建立科学合理的经济分配机制。 成本核算工作进一步细化,进行深层次的成本效益分析,为医院发展决策提供真实可 靠和必要的数据资料。发挥医院内部审计职能,规范财务管理秩序,对重大经济决 策,进行可行性研究。提高财务人员理财能力,为医院的经济管理献计献策,保证医 院经济活动健康有序地运行。
2、 医院信息化建设
增加信息化建设投入,逐步建立“数字化”医院。
完成现有HIS系统整合与扩充,使系统从“以财务为核心”向以“管理为 中心,以临床为核心”的数字化医院系统过渡,提供正确、动态、全面的决策数据。
进一步完善LIS、PACS系统建设,院内逐步建立起数字化的医学信息网。
完成医院办公自动化建设,实现办公无纸化。
逐步建立电子病历、完善电子病历的监管。
进一步完善医院现有互联网主页内容,利用互联网信息平台,使医院信息 服务更加到位,实现医患之间零距离交流。
完成电子阅览及科技查新等功能建设,使各级工作人员能充分利用网络资 源,学习查询检索科学文献,尽可能掌握最新医学动态。
3、医学装备建设
医学装备配置应本着厉行节约、合理配置、服务一线、服务患者的原则,坚持优 先配置功能适用、技术适宜、节能环保装备的原则,坚持注重资源共享,杜绝浪费的 原则;坚持医、教、研统筹考虑的原则;坚持现实需要兼顾长远发展的原则;坚
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