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- 2018-12-28 发布于福建
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风险管合理专业
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内审业务知识复习大纲
根据内审部专业岗位的特点和要求,采取一套复习题对内审人员进行复习指导。因审计专业涉及业务层面较广,本套复习题以审计专业应掌握知识基础为主线,结合了公司SOX、风险管理等方面内容,选题上采取不同的难易程度。
业务知识点:
审计的种类、方法和程序
审计准则和审计依据
审计计划、重要性和审计风险
审计证据和审计工作底稿
内部控制系统及其评审
审计技术和方法的发展
完成审计工作与审计报告
生产与费用等业务循环审计
经济责任审计管理办法
10、SOX遵循项目测试原则
11、工程审计管理、风险管理等
内审业务知识复习题
一、填空题
*1.专项审计,又称( ),是指对( )所进行的审计。
*2.说明( )的分类称为基本分类,审计按其( )分类和按内容目的分类,属基本分类。
3.内部审计包括( )和( )两大类。
4.我国目前的审计组织主要有( )、( )和民间审计组织 。
5.政府审计,在我国亦称国家审计 ,指由( )执行的审计。
*6.财政财务审计的主要内容包括两个方面:一是检查( );二是验证被审计单位受托经济责任的履行情况。
*7.全部审计,又称( ),一般来说,这种审计的业务范围
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