公司税务自查报告.docx

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公司税务自查报告 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 9 页 公司税务自查报告 我公司与20xx年4月12日至20xx年5月10日对公司20xx年1月―20xx年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢! 纳税人名称: 税务登记号: 纳税人识别号: 经济类型: 法人代表: 检查时限20xx年1月―20xx年12月 一、企业基本情况: 我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:xx人。法人代表:,在册职工工资总额。20xx年实现营业收入2006年度经营性亏损元。 二、流转税(地税): 1.主营业务收入:我公司20xx年1月―20xx年12月实现主营业务收入元。其中: 2.营业税:我公司20xx年1月―20xx年12月缴纳纳营业税元。其中: 3、城市维护建设税:我公司20xx年1月―20xx年12月缴纳城市维护建设税元。其中: 4、教育费附加:我公司20xx年1月―20xx年12月缴纳教育费附加元。其中: 5、堤防费:我公司20xx年1月―20xx年12月 年应缴堤防费元。 6、平抑食品价格基金:我公司20xx年1月―20xx年12月应缴平抑食品价格基金元。 7、教育发展费:我公司20xx年1月―20xx年12月 应缴教育发展费元。其中: 三、地方各税部分: 1.个人所得税:我公司法人代表20xx年度-20xx年度工资收入元,我公司20xx年度-20xx年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。 2.土地使用税:无 3.房产税:我公司20xx年度-20xx年度无房产税 4.车船使用税:我公司拥有小车辆,应缴纳车船使用税元,已缴纳。 5.印花税:我公司20xx年度-20xx年度主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本,每本5元贴花,共计元。合计应缴纳印花税元。 四、规费、基金部分: 1、我公司20xx年度-20xx年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。 2、我公司20xx年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。 五、发票使用情况: 20xx年度-20xx年度我公司开具了发票,多少张,金额多少? 企业税务情况自查报告的基本格式: 1¥企业基本情况 2¥企业前几个月(或者一年,看税务机关检查的期间)的收入¥税金¥税负情况 3¥如果税负低说明原因 4¥企业在对自己的收入交税等进行自查的情况,有无问题 企业税务自查报告的写法要点: 不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有: 行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法: 第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人; 第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因: 1、行业特点; 2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低。 3、签定大笔供货合同,需要准备库存。 4、受市场影响,销售不旺,产品积压等等,都是企业税负抵的原因。 第三部分:如何解决税负低的情况:扩大销售,提高产品质量;减少库存等等。 公司税务自查报告 我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司,属于食品加工企业,经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。 我公司于20xx年正式生产运营,设有供应、生产、物流、营销、财务等部门,遵循企业会计核算方法,设置总账、明细账等, 目前使用金蝶软件,我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报,各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种,均为自行申报,没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告,现将我公司的自查情况汇报如下: 我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的,没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。 用于抵扣进项的运费发票是真实合法的,没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额;没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额;没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项;不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项;不存在以项目填写不齐全的运输发

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