CCC关键件控制程序.docVIP

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范文范例 学习指导 PAGE word 完美格式 整理 范文范例 学习指导 word 完美格式 整理 有限公司 文件名称 CCC关键件控制 程序 生效日期 文件编号 版 次 1.0 总页数 5 CCC关键件控制程序 CCC关键件控制程序 相关部门 ■ GM ■ WH □ MFG ■ EQ ■ MM ■ PM □ OS □ LG □ FIN 文件管制章 文件管制章 批准 审核 制作 有限公司 CCC关键件控制 程序 生效日期 文件编号 版本 1.0 页码 1/5 序号 修 订 内 容 版次 修订 审核 批准 生效日 1 初版发行 1.0 有限公司 CCC关键件控制 程序 生效日期 文件编号 版本 1.0 页码 2/5 1. 目的 对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制,确保与供应商提供的关键件与型式 试验报告确认的一致,并满足强制性认证所规定的要求。 2. 范围 适用于公司获得CCC强制性认证的产品所涉及到的关键件。 3. 职责与责任 3.1工程部负责建立和管理关键件清单,负责关键件的定期确认检验; 3.2 物料部负责建立和维护关键件的合格供应商名录,并负责供应商的联络; 3.3质量部负责关键件的接收检验; 3.4 仓储部负责关键件的出入库管理; 4. 参考文件 4.1 家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求 4.2与《家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求》相关的公开要求 5. 工作程序 5.1 关键件清单的建立 5.1.1在产品获得CCC认证证书后,工程质量部的产品认证工程师要依据型式试验报告中的建立《 关键件清单》,《关键件清单》要经过系统工程师审核和工程主管批准后,才能发布。 5.1.2 《 关键件清单》必须保持和型式试验报告中的安全和电磁兼容关键件清单完全一致; 5.1.3 《 关键件清单》的变更前提是关键件变更已得到认证机构的批准。 5.2 关键件的采购控制 5.2.1 物料部要在采购文件中明确关键件的技术要求,其依据是《 关键件清单》; 有限公司 CCC关键件控制 程序 生效日期 文件编号 版本 1.0 页码 3/5 5.2.2 物料部负责建立并保持关键件合格供应商名录,关键件必须从经批准的合格供应商处购买。 5.2.3 仓储部负责关键件的保管和收发,使用SAP库存管理系统管理关键件的出入库,并保存出入库单和台账。 5.3 关键件接收检验 5.3.1质量部之IQC检验员要依据《 来料检验基准》,对接收的关键件进行检验; 5.3.2 IQC检验员要依据《 关键件清单》和型式试验报告核对来料的料号或型号、规格、制造商、生产厂等信息,要保证来料与型式试验报告一致; 5.3.3如果接收的关键件已获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书,IQC检验员要到CQC网站上查询其证书是否有效; 5.3.4 如果检验发现接收的关键件的认证证书无效或与《 关键件清单》不符,则判定该来料检验不合格,IQC检验员要立刻通知认证联络员、质量负责人、物料部及其他相关部门。 5.3.5 每次关键件接收的一致性检查结果要记录在《 来料接收通知单》中。 5.4 关键件的定期确认检验 5.4.1 工程部认证联络人主导关键件的定期确认检验工作,制定定期确认检查计划。 5.4.2 定期确认检验的频次和周期、依据标准条款、检测项目和检验方法按附件A 《安富利PC及服务器产品的关键元器件和材料定期确认检验作业规范》中的具体规定执行。 5.4.3 定期确认检验可以由本公司实施,也可以要求供应商按附件A《 PC及服务器产品的关键元器件和材料定期确认检验作业规范》实施,然后提交报告。如果供应 商无法提供检验报告,同时本公司不具备实验条件,则由工程部委托外部机构实施, 有限公司 CCC关键件控制 程序 生效日期 文件编号 版本 1.0 页码 4/5 并出具报告。 5.4.4 工程部认证联络员负责把试验结果更新到《 CCC关键件定期确认检验记录表》中,认证联络员和质量负责人每季度初要检查定期确认检验的实施进度。 6. 相关文

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