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2017年质量管理内部评审报告
按照GSP及公司质量管理体系文件要求,公司质量领导小组对公司质量管理制度及GSP条款的执行情况、进货情况GSP实施情况进行内部评审,审核结果报告如下:
审核部门:质量领导小组
审核成员:******************
审核依据:《药品经营质量管理规范》及实施细则
审核日期:2017年12月20日-2017年12月23日
审核情况:
组织机构与质量体系文件
公司严格按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动。
公司成立了以总经理为首,包括行政、质管部、业务部、财务部、采购部和储运部等部门负责人在内的质量领导小组,负责建立企业的质量体系,实施公司的质量方针,确定奖惩措施及质量管理工作的重大问题,并保证质量管理工作人员行使职权。
公司质量管理机构名称为质量管理部,下设质量管理员、药品养护员和药品验收员。验收养护组负责购进药品和销后退回药品的检查制度
人员与培训
公司负责人负责人***具有本科学历,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和经营药品的知识。
企业质量副总***同时负责质量管理工作,具有中药学专业本科学历,执业药师资格。
企业质量管理机构负责人***,具有大学本科学历,执业药师职称,能坚持原则,有7年实践经验,可独立解决经营过程中的质量问题。
企业从事质量管理工作的人员,具有大专以上学历。
企业从事质量管理、验收、养护等工作的专职人员共有7人,全部在职在岗,素质良好。
公司从事购进,保管、销售等工作的人员,全部具有高中及以上学历,部分具有医学、药学货相关专业技术职称,全部经省药品监督管理局培训考试合格。从事验收、养护及保管工作的人员,每年参加省级以上药品监督管理部门组织的继续教育和培训学习。
公司定期对各类人员进行《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》、各项质量管理制度以及药品知识的培训学习。
从事质量管理、验收、养护、保管等有关涉药人员,每年由企业组织进行健康体检,并建立了健康档案。
采购进货
购进药品严格按照保证药品质量的进货程序进行,审核供货单位的法定资格及质量信誉,审核所购进药品的合法性和质量可靠性,确认供货单位销售人员的合法资质。
对首营企业和首营品种严格按照审核程序进行,经审核同意后,签订具有明确质量条款的购货合同方能进货。
进货计划需要经质量负责人审批后方可执行。
每年末对供应商进行资格评审,评出合格供应商作为下一年主要供应商,不合格供应商将取消供货资格。
购进记录随着入库开票自动生成,记录内容完整,查询方便,及时备份,可长期保存。
设施与设备
公司营业场所面积达标,宽敞明亮、整洁,布局合理,设施先进。
公司有与经营品种相适应的的仓库,仓库总面积达2013平方米,库区地面平整,无积水和杂草,无污染源。库房内墙壁、顶棚和地面光滑平整。门窗结构严密。设有不同类型的的仓库,其中单间阴凉库面积825平方米;常温看面积1000平方米;冷库52立方米,能够满足各类药品存储的需要。
仓库严格按照药品的储存条件及性质实行分库、分区、分类储存,实行色标管理,设有待验区、退货区、合格品区,发货区及不合格品区,内服药与外用药、药品与保健品等非药品分开存放。
仓库设施设备齐全,设有防尘、防潮、防霉、防污染、防虫、防鸟、仿鼠、防火等设施,设有温湿度监测及调节设施以及防潮、垫板和避光、通风的设备。设有拆零及拼装发货的场所及包装材料储存场所。
公司验收养护室配置有分析天平、澄明度检测仪、紫外荧光灯、显微镜、标准比色液等仪器,有必要的防尘、防潮设备。
建立仪器使用、保养记录,并建立档案。
公司配备经营冷链储存药品的冷库、冷藏车、保温箱,冷藏车及保温箱均具有外部显示和采集箱体内温度数据的功能。
收货与验收
药品质量验收,按照药品随货同行单逐条核对,包括对药品外观性状和药品内外包装及标识的检查,冷链药品验收时应严格按照操作规程进行验收,做到批批验收有验收记录。
药品质量验收记录由验收人根据到货验收规程按程序逐条验收并做好相关记录,对验收不合格药品,不的入库,做好记录,记录内容完整,按月打印,按规定保存。
药品验收入库应对实施电子监管的药品,按规定进行电子监管码扫码,并及时上传至中国药品电子监管网系统平台,做到有码必扫,扫码上传率100%。
加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》及《进口药品检验报告书》按规定由验收员实行专门管理,确保进口药品手续齐全、质量可靠。
对销后退回药品,按照进货验收程序进行验收。
质量管理人员负责与药品检查验收相关的管理工作,包括质量标准及有关规定的收集,建立质量档案,验收员负责仪器设备、计量器具的定期校准和检定,有使用和定期检定记录。
对不合格药品进行控制性管理,必须经质量管理部确认后再做处理。建有不合格药品报损、不合格药品处理台帐。
储存与养护
药品严格按照规定
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