湘潭市信访局2016年预算编制说明.docVIP

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湘潭市信访局2016年预算编制说明 我局是财政一级预算单位,核定人员编制26人,基中行政编制24人,工勤人员编制2人,现有在岗人员27人,离休1人、退休7人。内设7个科室:办公室、接访科、办信科、复查复核科、群众工作督查科、驻京驻长维稳劝返办公室、联席会议办公室。车辆5台。 主要工作职责:(一)负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信,接待群众来访,着力做好群众集体上访的接待及劝阻、化解、控制和处理工作,认真做好市委、市政府领导同志接待上访群众研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。 ??? (二)承办省委、省人民政府和市委、市政府及市委办公室和市政府办公室交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县市区和大中型企业、市直单位交办信访事项,督促检查交办事项处理落实情况。 ??? (三)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,提供信访信息,为市委、市政府决策和指导工作服务。 (四)根据上级要求,派员协助国家信访局、省信访局处理我市群众赴京赴省上访事项,确保重要节日、重大政治活动期间首都、省会社会政治的稳定。 2016年市财政预算我局安排拨款491.61万元,其中基本支出298.61万元,分别为人员支出189.11万元,公用支出55.36万元,对个人和家庭的补助支出54.14万元(离退休费30.12万元,离退人员春节慰问费1.3万元,住房公积金20.91万);信务业务专项193万元,“三公经费”预算中接待费预算8.9万元,公车运行经费预算20万元,因公出国(境)费预算0万元,因车辆、人员编制无变化,接待费与公车运行经费预算与上年持平。2016年无政府采购计划。 表1 部门财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款  491.61 一、本年支出  491.61 经费拨款  491.61 (一)一般公共服务支出  491.61 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)国防支出   二、政府性基金收入   (三)公共安全支出       (四)教育支出       (五)科学技术支出       (六)文化体育与传媒支出       (七)社会保障和就业支出       (八)医疗卫生与计划生育支出       (九)节能环保支出       (十)城乡社区支出       (十一)农林水支出       (十二)交通运输支出       (十三)资源勘探信息等支出       (十四)商业服务业等支出       (十五)金融支出       (十六)国土海洋气象等支出       (十七)住房保障支出       (十八)粮油物资储备支出       (十九)其他支出   二、结转下年 收 入 总计  491.64 支 出 总 计 491.61   表2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项  2010308  信访事务 491.61  298.61  193                                                                                       合 计 491.61  298.61  193 表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 30101  基本工资 74.64  74.64     30102  津贴补贴  62.16 62.16    30103 奖金  24.94  24.94    30304 社会保障缴费  20.05  20.05    30199  其他工资福利支出  7.32  7.32    30201  办公费  9.55  9.55  30202  印刷费 1.56 1.56  30205  水电费 2.86 2.86  30207  邮电费 1.3 1.3  30211  差旅费  5.98 5.98  30213  维修费 1.82 1.82  30215  会议费 3.9 3.9  30216  培训费  1.3  1.3  30217  公务接待费 4.16   4.16  30228  工会经费  1.64   1.64   30229  福利费  3.42   3.42  30231 公务用车运行维护费 16 16 30299 其他商品和服务支出 1.82 1.87 30301 离休费 7 7 30302 退休费 24.36 24.36 30305 生活补助 0.23 0.23 30311 住房公积金 20.9

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