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- 2020-04-07 发布于湖南
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差 旅 费 报 销 表
部门 20 年 月 日
出差人:
职别:
出差事由:
出 发
到 达
交 通
工 具
交 通 费
出差补贴
其他费用
月
日
时
地 点
月
日
时
地 点
单据
张数
金额
天数
金额
项目
单据
张数
金额
住宿费
合 计
报 销
总 额
人民币(小写):
予 借
旅 费
¥
(大写):
单位主管签章 附件共 张
说明:1、请出差人员自行打印出此表并填写相关内容
2、票据按报销规则粘贴于B5纸上(票据粘贴单),相关领导签字后到财务处报销
请用B5纸打印
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