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X基金管理有限公司
信息化及信息安全内部审计办法
第一章 总 则
第一条 为加强信息技术监管,维护公司信息系统安全,提升公司信息技术管理水平,根据《X基金管理有限公司信息技术管理制度》《X基金管理有限公司监察稽核制度》等相关制度规定,制定本办法。
第二条 信息化与信息安全内部审计内容包括部门审计、设备审计、软件审计、网络审计、信息系统建设项目审计、特定信息系统审计等。其中部门审计、设备审计、软件审计、网络审计为周期性审计。信息系统建设项目审计、特定信息系统审计为非周期性的临时审计。
第二章 周期性
律师证持证人
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