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- 2019-01-29 发布于湖北
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关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
内部控制的鉴证报告
天健审〔2011〕1069号
苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称禾盛新材公
司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2010 年 12 月 31 日与
财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的
可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政
策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定
的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供禾盛新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目
的。我们同意本鉴证报告作为禾盛新材公司年度报告的必备文件,随其他申报材
料一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
禾盛新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照
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