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- 2019-02-25 发布于湖北
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在制订预算之前,首先需要拟定预算大纲 预算大纲制订后,需按照一定的指标体系将其分解到各个职能部门 按照预算大纲的指标制订公司相应的经营计划、财务预算 就公司编制的2001年的收入预算而言,期间调整了产品组合,但业绩的预测不变,公司预期的业绩能否得到保证 公司预测的产品销售量目标基本上是按照生产装置的最大产能来估算的,达到这些目标的支撑是什么 每个产品要完成既定的销售目标需要解决以下几个方面的问题 我们以柴油添加剂为例看看上述几方面的匹配情况,首先给出假设条件 生产是均衡的,也就是说,每季度的生产量等于产能的四分之一 在生产装置调整后,产能是可以扩张的 柴油添加剂的销售有极强的季节性,其中一、四季度为销售旺季,表现为单个客户的需求量较大;二、三季度为销售淡季,表现为单个客户的需求量较小 假定2001年柴油添加剂的产能为1000吨,每月可生产250吨;2002年的产能为1800吨,每月可生产450吨;2003年的产能为8000吨,每月可生产2000吨。考虑到季节性因素,在2001年第三季度改进生产装置,提高2001年第四季度的产能,达到450吨 由于季节性原因,二、三季度单个客户的需求量较之一、四季度少,因此为了维持生产的连续性,二、三季度需要更多的客户,而第一季度就要为二、三季度作储备 柴油添加剂完成预测的销售量可能遭遇到的瓶颈 柴油添加剂完成预测的销售量可能遭遇到的瓶颈 絮凝剂要完
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