不合格品控制程序(带流程图).docxVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
Q/XXX XXXX有限公司管理标准 Q/XXXX FORMTEXT 206-01-2017 FORMTEXT 不合格品控制程序 20157-06- 25发布 2017 - 06-30实施 FORMTEXT XXXX有限公司发布 XXXX有限公司 Q/XXXX 206-01-2017 代替Q/XX 206-01-2013 ISO9001/ISO14000体系文件 C版 5/PAGE 5 不合格品控制程序 范围 本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。 本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。 规范性引用文件 Q/XXXX 201-01-2017 《QE体系 管理手册》 Q/XXXX 205-03-2017 《标识和可追溯性控制程序》 术语 不合格品 是指经检验和试验判定,产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离,不符合接收准则的产品。 职责与权限 本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下: 品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施,对本标准的符合性、适宜性与有效性负责; 品管部负责不合格品的识别,并给出处置意见,跟踪和监督不合格品的处置进度和结果,对不合格品最终处理结果进行统计存档; 发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识,提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递,负责按照最终处置结论对不合格品进行处理; 技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见,并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作; 服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点,做出初步的判定和标识,并依据最终处置方式组织进行处理; 总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。 管理内容、方法与要求 不合格品处置方式 判定不合格的产品,可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置: 返工或返修(对不合格品实施返工或返修作业,使其符合要求或者满足预期使用要求); 让步接收(适用于后工序可以补救,产品可以选配使用); 挑选(进行100%全数挑选,合格品再次送检,不合格品做其他处理); 退货(不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备返工返修或让步接收条件); 报废(不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的)。 让步放行审批规定 各过程发生的不合格品,如需采取让步放行处置时,应先由该产品技术工艺负责人进行评审,品管部部长负责批准。 上述评审结论不一致有异议时,报集团总工复核;对复核结论有异议的,报公司副总裁裁决。 返工、返修、挑选处置规定 当需对不合格品采取“返工”、“返修”或“挑选”处置时,由导致不合格品发生的责任单位组织实施, 品保部负责跟踪和验证处理结果。 返工、返修、挑选完成后的产品需重新提交检验, 因返工、返修或挑选产生的费用,由导致不合格品发生的责任单位承担,具体执行以下规定: 属供方来料不合格,若需我方人员进行返工、返修、挑选的,必须先由执行班组/人员填制《非计件劳动补助申请单》提出所需工时补贴申请,交资材采购部的责任采购业务员签署费用承担的供应商名称、扣款金额、并签字确认后方可实施; 属公司制程加工不合格,应由导致发生不合格的责任班组进行返工、返修或挑选。若由非责任班组实施需要申请工时补贴的,产生的工时补贴费从导致发生不合格的责任班组中扣除,并且需要填制《非计件劳动补助申请单》明确补贴工时交责任班组长签字确认方可有效; 《非计件劳动补助申请单》上没有明确工时或金额、没有明确承担责任单位、没有责任单位负责人或代表人签字、没有审批人批准的,《非计件劳动补助申请单》无效且不予计算补贴。 报废处置规定 当提出对不合格品进行报废处置时,发生单位要填写《不合格品处置评审单》,写明不合格品信息及其现象、原因分析,并按以下要求明确产生报废损失的责任: 是人为(操作失误、错漏检、防护不当)原因造成的,明确责任比例由造成人员签字确认; 是材料原因造成的,明确责任比例由材料提供方的采购业务员代表供方签字确认; 是技术工艺设计原因造成的,明确责任比例由该技术工艺负责人签字确认; 责任不能明确时,发起人应将评审单提交品管部部长进行评审界定。 责任明确后,发生单位将评审单递交财务部进行报废损失核算。财务部接单后要在1个工作日内完成核算,并在评审单上填上损失金额,通知发起人取回。 发起人根据所核算出的损失金额,再按以下规定递交给有权审批人进行核准: 报废金额在500元以内的,由品管部部长直接核准; 报废金额超过500元在1500元以内,需报集团公司总工核准; 报废金额超过1500元的,须报分管副总裁核准。 经

文档评论(0)

annylsq + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档