2019年茂名市广播电视台.docVIP

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茂名市广播电视台 2015年度部门决算基本情况说明 第一部分、茂名市广播电视台概况 (一)部门主要职责 茂名市广播电视台为市人民政府管理的正处级事业单位。主要职能是贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,做好广播电视宣传和舆论监督工作。负责制订本台广播电视宣传计划,按舆论导向要求做好广播电视节目的采访、采购、制作、编排、改版、整合、包装、审查、传输和播出;负责本台广播电视和新媒体业务宣传;坚持广播电视节目重播重审。负责自办广播电视节目的精品制作。负责自办和传输的各套节目安全优质播出。负责本台广播电视台覆盖传输发展计划的实施;负责数字广播、数字电视的发展与管理。负责管理台所属事业单位。负责指导各县(市)广播电视播出机构业务工作。承担市委、市政府以及市委宣传部、市有关职能部门交办的其他事项。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 (二)机构设置 内设26个正科级机构,其中业务部门18个,所属事业单位4个:广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心。代管单位有广东省茂名731台、广东省信宜732台及茂名微波站3个。2013年我台重新定编,撤销网络工程部、网络服务部、数字业务部、郊网管理部,核减编制50名,核定事业编制275名,暂不作事业分类。所属事业单位,撤销茂南、茂港下面乡镇站,核减编制69名,保留广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心,经费自筹,核定编制37人。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 第二部分、茂名市广播电视台2015年部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 茂名市广播电视台2015年度总收入3872.95万元,其中本年收入3872.95万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入2281.64万元,比上年决算数增加323.75万元,增长16.54%。主要原因:一是欠缴社保单位部分财政拨款补缴,二是增加设备购置财政拨款。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 2.上级补助收入42万元,比上年决算数增加13.5万元,增长47.37%。主要原因:交通频率扶持经费增加。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 3.事业收入1547.51万元,比上年决算数减少438.65万元,下降22.09%。主要原因:受市场大环境及新媒体的冲击,传统媒体经营受到严重影响,广告费收入大幅减少。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 4.经营收入0万元, 5.其他收入1.80万元,比上年决算数减少1.55万元,下降46.27%。主要原因:银行存款利息收入减少。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 (二)年度支出总体情况 茂名市广播电视台2015年度总支出3872.95万元,其中本年支出3863.11万元。具体情况如下: 1.文化体育与传媒支出3096.5万元,主要用于人员支出和经费支出,比上年决算数减少582.55万元,下降15.83%,主要原因是受市场大环境及新媒体的冲击,传统媒体经营受到严重影响,广告费收入大幅减少。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 2.社会保障和就业支出162.48万元,主要支出项目有离退休职工工资,比上年决算数增加21.83万元,增长15.52%,主要原因是离退休职工工资增加。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 3.医疗卫生与计划生育支出49.03万元,主要用于事业单位医疗保险,比上年决算数减少41.6万元,下降45%,主要原因是受市场大环境及新媒体的冲击,传统媒体经营受到严重影响,广告费收入大幅减少。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 4.住房保障支出236.77万元,主要用于事业单位住房公积金,比上年决算数减少13.97万元,下降5.57%,主要原因是受市场大环境及新媒体的冲击,传统媒体经营受到严重影响,广告费收入大幅减少。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 5.其他支出318.34万元,主要用于补缴欠缴单位部分社保,比上年决算数增加318.34万元,增加100%。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋。 2015年年末基本支出无结转及结余,项目支出有两个项目9.8335万元结转:一是电视播控系统高清化改造设备购置项目,该项目从行政事业单位国有资产处置(在茂石化网络资源转让收益300万元中支付),2015年度收入96.67万元,2015年度支付设备款91.8365万元,暂扣质保金4.8335万元未支付,结转下年使用。二是文艺精品制作广播剧《十九公》专项经

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