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基础数据
设置默认采购类型
设置默认销售类型
设置销售价格
设置供应商存货对照表
设置供应商存货价格对照表
存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限
产品结构
选项设置
销售管理
允许超订单量发货
销售生成出库单
普通销售必有订单
新增发货单参照订单
新增退货单参照订单
新增发票参照发货单
其余按默认选项
采购管理
普通业务必有订单
允许超订单到货及入库
单价录入方式:取自供应商存货价格对照表
其余按默认选项
应收管理
简单核算
其余按默认选项
应付管理
详细核算
其余按默认选项
核销规则设置
库存管理
修改现存量时点为保存时
不允许超可用量出库
其余按默认选项
存货核算
按仓库核算
单到回冲
销售成本核算方式:销售发票
其余按默认选项
流程描述
采购流程
采购计划录入-系统内处理
操作步骤
在采购管理中增加一张采购订单;
在表头录入“采购类型/供应商/部门”;
表体录入“存货编码/数量/单价”,保存采购订单;
审核采购订单;
操作人员
执行采购计划-系统外处理
操作步骤
根据采购订单向供应商订货,如电话通知、发送传真等等;
操作人员
到货处理-系统外处理
操作步骤
清点收货,在供应商送货单上签字,然后报检;
质检合格后,送仓库入库;
如果质检不合格需要退货则,直接办理退货手续;
操作人员
入库处理-系统内处理
操作步骤
在库存管理中新增一张“采购入库单”;
在表头“采购订单”栏目上按选择按钮,选择本次入库物资对应的“采购订单”;
在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话),保存采购入库单;
审核采购入库单;
操作说明
入库数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制;
需要选择相应的入库类别
操作人员
采购发票处理-系统内处理
操作步骤
在采购管理中新增一张“采购发票”;
在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮,系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单;
在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话),保存“采购发票”;
在工具栏上点击“结算”按钮,对采购发票与入库单进行结算处理;
操作说明
不允许开票数量大于入库数量;
操作人员
运费发票处理-系统内处理
操作步骤
在采购管理中新增一张“运费发票”
操作说明
如果要在入库单上体现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票与运费发票同时与入库单结算)
操作人员
销售流程
销售订单录入-系统内处理
操作步骤
在销售管理中增加一张“销售订单”;
在表头录入“客户、销售部门”;
在表体录入“存货编码、数量、含税价”,保存销售订单;
审核销售订单;
操作人员
销售发货-系统内处理
操作步骤
在销售管理-销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况,满足发货数量时填写发货单;
在销售管理中增加一张“销售发货单”,系统弹出销售订单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;
在其中选择相应的销售订单,按“确定”按钮;
在表体修改“仓库、发货数量”(如果发货数量与订单数量不一致的话),保存销售发货单;
审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量=发货数量);
操作说明
发货数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制
需要选择相应的出库类别
操作人员
销售发票处理-系统内处理
操作步骤
在销售管理中增加一张“销售发票”,系统弹出销售发货单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面;
在其中选择相应的销售发货单,按“确定”按钮;
在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话),保存“销售发票”;
在工具栏上点击“复核”按钮,对发票进行复核;
操作说明
不允许开票数量大于发货数量;
操作人员
库房流程
采购入库处理-见采购流程中的描述
非限额材料出库处理-系统内处理
操作步骤
车间填制领料单,到库房领料;
在库存管理中新增一张“材料出库单”;
在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”;
在表体录入“材料编码、出库数量”,保存“材料出库单”;
审核材料出库单;
操作说明
材料出库时选择“材料领料”出库类别;
辅料出库时选择“辅料领料”出库类别;
操作人员
限额材料出库处理-系统内处理
操作步骤
依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单;
新增一张限额领料单,在表头录入“产品、产量、出库类别”,按“展开”按钮,选择展开到末级,保存“限额领料单”;
车间到库房领料时,库管查找相应的“限额领料单”,在领料单上按“领料”按钮,在表体录入“本次出库数量”,然后按“保存”按钮;
材料发出后,按“分单”按钮,系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”;
按“打单”按钮,按仓库打印限额领料单,车间领料员在打印的限额领料单上签收,然后库管审核对应材料
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