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- 2019-03-31 发布于湖北
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1.以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?
A:它确定了内部审计师部门的权力和职责。
B:它规定内部审计部门所需的最少资源。
C:它为评估内部审计部门提供依据。
D:它应得到高级管理层和董事会的批准。
答案:B
2.以下哪项内容不属于内部审计部门在公司治理中发挥的恰当作用?
A:支持董事会对整个公司开展风险评价。 C:监督公司道德政策的遵守情况。
B:确保及时落实审计建议。 D:讨论存在重大风险的领域。
答案:B
3.监督应付账款的内部审计师为何不应开展那部分业务的确认评估?
A:由于没有办法来衡量内部审计师是否在合理的期间确立了独立性。
B:在合理的期间过去后才能对那部分业务进行保证检查。
C:直到由外部审计师进行的下一年度的检查为止。
D:直到新的监督人员很清楚地承担了责任为止。
答案:B
4.根据《标准》,以下哪项内容应该在规划时得到考虑?
A:捍卫被审计部门的资产。
B:业务部门遵守政策、计划、程序、法律和法规的情况。
C:业务部门和相关方案既定目标的实现。
D:被审计部门的目标。
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答案:D
5.某内部审计师发现了一些表明被审计单位可能存在非法行为的事实,鉴于无法证实这些违法
行为的发生,他决定不向高级管理层说明这些事实。但该审计师认为,一旦与这些未作报告
的事实相关的
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