2018年(含检查表)检验检测机构内审全套资料.doc

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2017年 *** 月内部审核计划 受控编号:****************** 共 页 第 页 审核目的: 本次内审重点检查公司2017年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。 审核范围: 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。 审核依据: 《 实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。 审核时间: 本次审核为集中式审核,计划审核时间为2017年11月21号至23号 审核组成员: 本次评审组共有***人组成。 组长:**** 组员:****、******、*****、*****、*****。 计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 (制定计划、编制表格) **** *** 各内审员 内审实施 *** *** 各内审组成员 不合格项纠正 **** **** 检测员 跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员 开展管理评审 ***** 总经理 各内审员及科室负责人 编制: 日期:2017年***月 ***日 审批: 日期:2017年 ***月***日 内部审核实施计划表 受控编号:********* 共2页 第1页 ********质量检测有限公司 *****(****)第****号 实验室各科室: 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。 审核目的:审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。 审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。 审核时间:2017年****月****日至***日 审 核 组:组 长:**** 审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。 首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。 受控编号:******** 共2页 第2页 审核日程表: 日 程 审核部门 审核要素 审核组 审核地点 备 注 11月21日 8:30~9:00 首次会议 / 审核组全体 公司会议室 不超过30min 11月21日 9:00~11:45 实验室总经理;技术负责人; 质量负责人; 综合办公室 4.1 (4.1.1~4.1.5);4.2 (4.2.1~4.2.7);4.5 (4.5.1~4.5.27)4.6 ** 公司会议室 / 11月21日 13:30~16:30 检测一室 4.3 (4.3.1~4.3.4);4.4 (4.4.1~4.4.6); 4.5 (4.5.1~4.5.27) *** 公司会议室、检测一室所涉及到的检测活动范围。 / 11月21日 13:30~16:30 检测二室 4.3 (4.3.1~4.3.4);4.4 (4.4.1~4.4.6); 4.5 (4.5.1~4.5.27) *** 公司会议室、检测二室所涉及到的检测活动范围。 / 11月22日 8:30~11:45 检测三室 4.3 (4.3.1~4.3.4);4.4 (4.4.1~4.4.6); 4.5 (4.5.1~4.5.27) *** 公司会议室、检测三室所涉及到的检测活动范围。 / 11月22日 8:30~11:45 业务室 4.3 (4.3.1~4.3.4);

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