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- 2019-04-08 发布于天津
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一、上市公司内部控制的相关理论概述1上市公司内部控制的相关概念。 上市公司内部控制的概念最早提出在20世纪30年代美国会计协会所颁布的《独立职业会计人员对财务报表的审查》公告当中。 在该公告当中,直接提到上市公司开展内部控制,其作用是为通过准确有效的账务记录从而保护公司的现金与其它类型财产。 截止到目前为止,针对上市公司内部控制的概念存在有超过十种以上的解释,而在这些解释当中,最具有代表性并被最多人所认同的是委员会于1992年颁布并在1994年进行修改的《内部控制-总体结构》中对上市公司内部控制含义的解释,即上市公司内部控制是通过公司内部董事会、经理阶层以及其它工作人员所开展的,为保障公司日常运营效果,凭借财务报表的准确性、有关规则的遵循性的目的所达成并带来有效保障的过程。 2上市公司内部控制要素分析。 有关工作人员为了可以有效地针对内部控制和企业价值之间的关联性开展分析研究,便针对现代上市公司内部控制的主要内容与理论结构开展的最基础的分析。 截止到当前为止,在学术界当中,普遍认为美国委员会所颁布的《内部控制-总体结构》是迄今为止最为完善、科学的针对上市公司内部管理所进行的解释。 在该公告当中,把上市公司的内部控制划分成了环境控制、活动控制、风险控制、信息与交流以及监督等五个大点。 其中,环境控制是建立上市公司企业文化并且在此基础
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