关于财务工作整改情况的报告20xx.docxVIP

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  • 2019-04-08 发布于贵州
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关于财务工作整改情况报告20xx   关于财务工作整改情况报告   青羊区交通局内审领导小组:   根据《青羊区交通局关于交管所内审整改意见》,通过局财务科室对我所财务工作进行了指导。具体整改如下:   一、往来款长期挂帐,未及时清理的问题   整改措施:我所对长期的款项进行了催收和清理,保障了资产的安全和完整。   二、 会计基础工作不规范,会计核算有待进一步提高的问题 整改措施:交管所20xx年7-12月,银行存款公积金账户4电脑账余额为540,元,而银行存款日记账余额为667,元,两者不一致;经查询,出纳帐中漏计一笔20xx年参公人员住房公积金转出帐务,现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全,入账金额与原始附件金额不一致的情况,我所已根据审计老师指导的要求补齐。会计核算基础工作有待进一步提高。   三、加强财务管理,完善内控制度   整改措施:通过这次内审,我所针对存在的一些问题,制订了新的财务内控制度。   四、加强财经法规、业务知识的学习,不断提高业务能力   整改措施:通过这次审计,我所对财务人员加强了《会   计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。在专业老师现场指导下,联系实际,对一些不规范的帐务处理进行了调整。   青羊区交通运输管理所   20xx年11月16日 第二篇:泰亚股份:关于开展规范财务

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