内部审计的报告范文 2.docxVIP

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  • 2019-04-08 发布于贵州
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内部审计报告范文 2   某公司财务审计报告   JLHK审计报告(目录)   一、 JLHK公司概况   二、 审计发现问题汇报   一)、财务方面存在的问题   二)、物流程序方面存在的问题   三、对HK现有财务人员的评价   四、整改措施   五、整改建议   六、办事处调查需要反映的问题   七、对HK大药房经营状况的评价及建议   八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议   九、其他建议   JLHK审计报告   公司领导:   ***集团审计部HK审计组于20xx年*月*日——20xx年*月*日对JLHK公司进行了全面审计,经过审计,我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范,总体工作质量低下,财务对公司的业务失去控制,并严重地影响到HK公司正常业务的开展。究其原因,与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下:   一、 JL省HK公司概况   1、HK公司于19xx年*月*日登记注册,注册资本为人民币×××万元。经营范围为:批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品;医疗器件。股权结构为:   2、机构设置:公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路批发部、HK大药房、JL办事处、LY办事处、HLJ办事处。   3、领导班子成员三人:总经理***、副总经理***、业务处长

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