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电力公司上半年经济活动分析报告
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电力公司上半年经济活动分析报告 同志们:
现在,我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。
一、公司系统在集团公司党组的正确领导下,真抓实干,克服困难,实现了“时间过半、任务过半”的目标
上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:
(一)电力生产和基建安全形势总体良好。
上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生特别重大事故,未发生责任性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故次,同比增加次;发生一般设备事故次,同比减少次;发生设备一类障碍次,原创同比减少次;发生非计划停运次,同比减少次。
(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量保持稳步增长。
上半年,集团公司发电量亿千瓦时,同比增长,完成全年计划的。其中:火电亿千瓦时,占总发电量的,同比增长;水电亿千瓦时,占总发电量的,同比增长。
从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的,同比增长;东北地区占,同比增长;华东地区占,同比增长;华中地区占,同比降低;西北地区占,同比增长。
火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达小时,同比增加小时。比全国火电设备平均利用小时高出小时。
水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。福建减少亿千瓦时,同比降低;江西减少亿千瓦时,同比降低;湖南减少亿千瓦时,同比降低。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加亿千瓦时,同比增长。
新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量亿千瓦时,占发电量增量的,为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。
上半年,售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量亿千瓦时,同比增长。其中:火电亿千瓦时,水电亿千瓦时。
(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降,节能降耗工作取得成效。
上半年,集团公司综合厂用电率,同比下降个百分点。其中:火电,同比下降个百分点;水电,同比下降个百分点。
上半年,集团公司供电煤耗克千瓦时,同比下降克千瓦时。
(四)销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。
上半年,集团公司实现销售收入亿元,同比增长,与预算执行进度基本同步。其中:电力销售收入亿元,占总销售收入的,同比增长;热力销售收入亿元,占总销售收入的,同比增长。
电力收入中,火电亿元,占电力收入的,同比增长;水电亿元,占电力收入的,同比增长。电力收入增加中,七成来自于电量增长,三成来自于电价提高。
上半年,平均售电价格元千千瓦时,同比提高元千千瓦时。其中:火电受厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响,售电均价同比提高元千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高,售电均价同比下降元千千瓦时。
上半年,全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长,内部核算电厂电力收入同比增长。
(五)固定成本得到有效控制,但因电煤价格不断攀升,总成本未能控制在预算执行进度之内,成本增长远高于收入增长。
上半年,集团公司销售总成本亿元,为年度预算的,同比上升,高于收入增长个百分点。其中:电力产品销售成本亿元,占销售总成本的,同比上升;热力产品销售成本亿元,占销售总成本的,同比上升。
电力成本中,火电成本亿元,占电力成本的,同比上升;水电亿元,占电力成本的,同比上升。
从电力成本构成来看,燃料成本占电力成本,同比上升个百分点;水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度,其他成本项目均控制在以内。
燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年,电力燃料成本同比增加亿元,上升;其中:因煤炭价格大幅度上涨,增加燃料成本亿元。火电售电单位燃料成本同比上升元千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。
从单位看,内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年,内部核算电厂成本同比上升,全资、控股公司成本同比上升。
(六)在电力利润下降、热力增亏的情况下,由于财务费用大幅下降、营业外支出减少,保持了利润的基本稳定。
上半年,集团公司实现利润亿元,同比减少亿元,下降,其中:电力产品利润同比下降;热力亏损亿元,同比增亏。
从利润形成结构来
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