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财务审计部年上半年工作总结及下半年的工作打算
篇一:财务审计部年上半年工作总结及下半年的工作打算 稽核审计部 XX年上半年工作总结和XX年下半年工作打算 在公司领导对内部审计工作给予 高度重视和支持之下,稽核审计部根据公司经营管理情况制订了部门工作职责和审计工作计 划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审 计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。下面总结汇报一下稽 核审计部XX年上半年的工作成果、存在的困难和XX年下半年的工作目标及打算。 一、XX年上半年工作成果 1.完成吉安南大道改造提升景观二级养护工程审核,送审金额元,审减率: %。 2.完成吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审核,送审金额元,审定金额 元,审减金额元,审减率%。 3. 完成吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核,送审金额元,审定 金额元,审减金额元,审减率%。 4. 完成河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料,送审金额元,审定金额 元,审减金额元,审减率%。 5. 完成体育路与体育北路交叉口维修工程工程审核,送审金额元,审定金额 元,审减金额元,审减率%。 6. 完成吉安市城南新区路三期(厦荷路、秋桂路及商业街)工程审核,送审金额 元,审定金额元,审减金额元,审减率%。 7. 完成吉安市井冈山大道二期(吉州区段)绿化给水管道工程审核资料,送审金额 元,审定金额元,审减金额元,审减率%。 8. 完成河东滨江排涝泵站亮化工程审核资料,送审金额元,审定金额为 元,审减金额为元,审减率为%。以上为我部上半年工作成果,为公司节约资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整 (元)。 二、存在的问题和困难 从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是: 1.工程管理制度不太健全,子公司及各项目部上报的文件资料自控性不强或内容不完善, 很难满足全面审计的要求; 2.大部分申报项目难于进行现场审计,现场管控全靠现场各级人员自律进行; 3.加之目前子公司及各项目部、稽核审计部工程造价专业人员不足,给审计工作带来了 一定的难度。 4.项目部和施工单位提供资料不齐全,补充资料缓慢,严重导致我部审核的质量和进度。 5.材料询价难度大,给审计工作和质量带来一定的难度。 三、XX年下半年工作目标及打算 下一步工作目标: 1. 完成市民广场XX年春节景点布置工程审核。 2. 完成吉安南大道维修改造工程审核。 3. 完成吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。 下一步部工作打算: 1.继续完善内部审计工作流程和制度,提高审计工作质量; 2.高度负责、审时度势、转换思路,不断改进工作方法。 3.不断改进工作方法,主动发现问题,严格控制不良势头,提高内部审计工作质量,争 取更好成绩。 稽核审计部 XX年7月14日篇二:财务部XX年上半年工作总结及下半年工作计划- 财务部XX年上半年工作总结及下半年工作计划正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作,这半年我们遇到了很多新问题,正是由于问题的暴漏,促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出 了更高的要求。这半年来,财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下, 以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到 及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果, 为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下: 一、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履 行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核, 按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。 二、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系 和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有 效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。 三、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税 款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 四、高新技术企业复审的相关工作 为通过高新技术企业复审,我们接受了事务所针对高新技术企业 复审的专项审计,对事务所提供了09-11年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定 资产折旧、收入等。 五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度,每位员工在早 会上及时汇报工作
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