会计决算的工作总结.docxVIP

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会计决算工作总结   篇一:会计决算工作总结   XX年财务决算 工 作 总 结公司   ()年()月()日 ()年财务决算工作总结( ):   我公司( )年在市财政、( )党政领导及( )的正确指导下,在全面执行   预算管理、规范生产成本核算,坚持货币收支预算开支的基础上,认真执行公司各项规章制   度,保质保量按时完成各项业务工作。 下面,就将( )年我公司财务决算工作总结作以汇报,不妥之处请批评指正。   一、销售收入   ( )年我公司完成销售收入( )万元,其中:主营业务收入( )万元。   其它业务收入( )万元,主营业务收入按类别划分为:产品收入( )万元、工程   收入( )万元、工业性作业( )万元、劳务收入( )万元,完成公司( )   年预算( )%。   二、成本费用情况   ( )年我公司成本预算为( )万元,实际发生( )万元,超预算( )%,   超预算原因是因为收入增加,费用相对增加而产生,成本占收入的比率为( )%,比去   年降低了( )%。   三、管理费情况   ( )年共计发生( )万元,其中列入以前年度职工取暖费( )万元,实   际当年发生应为( )万元,超年预算( )%,就超支原因我们分析认为是制订预算   时,考虑不细,存在着预算外支出现象。   四、利润情况   全公司( )年利润亏损( )万元。亏损主要原因是公司按( )年决算工   作要求,列入以前年度所欠职工取暖费( )万元,及所属单位   (),如剔除上述两项主要因素,我公司实际利润为   ( )完成公司年预算( )%。   五、资产、负债及所有者权益情况   1、资产及负债   ( )年末我公司资产总额为( )万元,资产负债率为( )%,比去年同   期增加( )%,资产减值( )万元,负债为( )万元,同期比增加( )   万元,去掉陈欠职工取暖费挂帐( )万元,实际同期比负债减少( )万元。   2、所有者权益   ( )年末所有者权益为( )万元,同期比减少( )万元,主要是利润亏   损产生(含欠历年职工取暖费挂帐形成)。   六、货币收支方面   全公司( )年货币收支预算为总收入( )万元,实际发生( )万元,总   支出预算为( )万元,实际支出发生( )万元,资金节余( )万元,分别比   预算增加( )%和( )%。上述六个方面的财务情况,是我公司( )年财务决算形成,虽然公司的各项生产经   营活动与去年 比有诸多不利因素,但我公司在上下两级领导及全体员工的努力下,还是完成了各项指   标,并在效益上也取得一定成绩。通过( )年财务决算各项指标所反映的数据,我们认为,还有许多工作需要我们在   下一年加以改进,特别是在各项费用中应加强控制监督,压缩无预算开支,巩固现有市场,   竞争开发社会市场,做强做大主导产品,力争下一年取得更好成绩。 ----------整理的堕落篇二:财务决算工作总结 财务决算工作总结篇一:财务决算工作总结 转眼,送走了201x年,迎来了201x年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,   基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大   力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就201x   年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。   一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与   实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、   不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,   在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。   二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进   行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账   查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,   不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。   三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合   xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作,为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门   的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算   医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。   四、加强对日常工作内容的管理。   1、圆满完成201x年度财务决算工作,实施报表年报的审计   2、完成201x年度医院

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