某广电新闻出版局管理制度汇编.docVIP

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**县文化体育旅游广电新闻出版局 管 理 制 度 汇 编 2017年6月 财务财物管理制度 为规范财务行为,加强财务管理,根据《会计法》、《行政事业单位会计制度》和上级有关财务管理规定,结合我局实际,制定本制度。 一、“三公经费”管理。“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。一般情况下,公务支出一律实行现金买单,500元及以上消费金额必须采用公务卡或银行转账结算,严控现金支付。 二、资金支出管理。坚持“一支笔”把关,严格收支管理。公务开支除分管财务领导经手票据由局长审批外,其他票据一律由分管财务领导审批,并经同意后开支。 公务开支一般由办公室、财务股安排专人采购,特殊情况下,非办公室、财务股专人经手的小额(500元以下)或非现金开支(转账),由经办人、证明人在原始凭证(如发票、POS小票、账单清单等)上签字,按本制度规定程序申报、审批报销。 公务支出500元及以上金额,经办人应先向分管财务领导报告,确因特殊原因需提前透支的,事后2天内向分管财务领导报告事由。支出发票报销程序:先由经办人写明事由、财务股确认签字、纪检领导审核签字,分管财务领导审批签字报销。 单笔支出金额在5000元以上20000元以下的须向局长报告批准;单笔支出金额在20000元以上的须提请局务会研究同意。 三、办公用品购置。平时零星办公用品购置,报分管机关领导同意。批量或较大额办公用品购置,由经办人拟定购置清单及市场价格,报分管机关领导审核、分管财务领导同意后,按本规定要求采购。 四、现金收支管理。在规定的范围和时间内办理现金收支业务,库存现金不得超过规定限额,不得任意挪用和白条抵库。及时登记现金日记账,做到日清日结,账款相符。 五、资产财务管理。单位资产财务由财务股登记建立专门台帐,明确专人管理,财务股每年年底前清理审核一次,若人为损坏或丢失,由负责使用者或保管者赔偿。固定资产的购置、变卖、报废等按照国有资产管理制度规定执行,财务股按规定建好增减台账。 六、工会经费管理。工会经费按工会法律规定标准计提,主要用于机关人员教育培训和工会活动。经费独立核算,分管工会领导把关签支,收支情况每年通报一次。 七、加强局属单位财务检查。分管纪检领导牵头,财务股等参与,每年组织对局属单位财务情况进行检查。实施财务公开制度,每年底通报年度资金使用情况及下年度预算计划。 八、凡违反以上管理制度规定的,将视情节轻重追究相关责任人的责任。 公务接待管理制度 为规范公务接待管理,根据县委办《临澧县党政机关国内公务接待管理实施细则》(临办发[2014]6号)文件精神,结合我局实际,制定本制度。 一、公务接待原则。公务接待应遵循热情周到、务实节俭、严格标准、高效透明的原则。 二、严守报批程序。一般接待(原则上指接待科级及以下干部)由当事人事先向办公室申报,再由办公室向分管机关领导报告接待事由、时间、地点等有关情况,经同意后由办公室按要求执行。重要接待(原则上指接待处级及以上干部),由当事人向办公室申报,再由办公室分别向分管机关领导、分管财务领导、局长报告,待确定接待方案后由办公室按要求执行。 三、开餐接待标准。开餐接待不得超过如下标准:省部级干部每人每餐120元、厅局级干部每人每餐100元、处级及以下干部每人每餐60元。接待活动不得提供高档菜肴、香烟和酒类产品。招商引资等特殊情况经报告县纪委同意后,晚餐方可使用符合规定的酒类产品。三类会议(部门行业工作会议)接待标准为每人每天餐费100元。 接待10人以内的陪餐人数不超过3人;10人以上的,陪餐人数不得超过接待对象人数的1/3,同城来客不安排用餐。 四、住宿接待标准。住宿接待不得超过如下标准:省部级干部普通套间650元、厅局级干部单间420元、处级干部标准间300元、科级及以下干部260元,三类会议与会人员住宿费每人每天120元,县内人员不安排住宿。 五、严格凭证报销。接待费用应凭证报销,报销凭证包括财务票据(包括发票、POS小票、菜单等)、派出单位公函(或接待单位邀请函、会议通知)和接待清单。其中接待清单包括接待单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。接待清单必须与派出单位公函(或接待单位邀请函)一致。 六、规范资金支付。接待费支付严格按照国库集中支付和公务卡管理有关规定执行,500元及以上消费金额必须采用公务卡或银行转账结算。公务外出、公务接待活动完成后,须在10个工作日内按规定报销支出费用。 七、严肃接待纪律。公务活动严禁提供烟酒、上高档菜,严禁以任何名义赠送和收受礼金、有价证券、支付凭证、纪念品和土特产,严禁用公款报销应由个人负担的费用。 八、干部因加班或其他工作原因确需用餐的,由办公室安排,加班餐标准为每人20元以内。 九、凡违反以上管理制度规定的,将视情节轻重追

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