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- 2019-08-25 发布于浙江
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版次
生效日期
编制部门
编制/更改人员
更改摘要
01
201
企管部
王妙
文件编码
02
2012年06月05日
工程部
黎秀桃
文件编码
分 发 记 录
受控印
部门
份数
编号
签收
回收
管理者代表
副总经理
厂 长
企管部
销售部
工程部
物控部
炼胶部
成型部
包装部
品管部
审 批
职 位
姓 名
签 署
日 期
总经理
管理代表
1.0 目的
界定本公司文件之编制、使用、复核、审批、发放、更新处理等程序及控制,确保资料的有效性。
2.0 适用范围
此文件适用于公司制定的有关文件及资料、外来文件等的控制。
3.0 定义
3.1 引用 GB/T 19000-2008 idt ISO9000:2005 《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
3.2 受控文件范围:质量手册、程序文件、作业指导性文件(含工艺技术资料)、质量记录。
3.3 外来文件范围:政府法规,国家、国际、行业标准,客户提供的资料。
4.0 职责
4.1 文件审批权限:依照“5.2.4文件审批”规定执行。
4.2 文控中心:① 受控文件(工艺技术资料文件除外)原稿的保存,受控文件的编码、分发、回收、作废等处置工作的进行。
4.3 工程部:工艺技术资料原稿的保存,受控技术文件的编码、分发、回收、作废等处置工作的进行。
4.4
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