固定资产管理系统规章制度流程图、例范本、实用模板、表单.docVIP

固定资产管理系统规章制度流程图、例范本、实用模板、表单.doc

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标准文档 实用文案 **集团固定资产管理制度 公司内部保密文件,未经书面许可,不得擅自传阅、引用或复制! 第 PAGE 2 页 共 14 页 **集团有限公司 **集团有限公司 固定资产管理制度 文 件 履 历 固定资产管理制度 文件名称 **有限公司固定资产管理制度 文件编号 受控等级 □非受控 ■一般 □机密 文件 版本 更改日期 文件更改内容简述 生效日期 V1.0 2014年09月15日 第1版 编制 办公室 编制日期 2014-09-15 审核 审核日期 审批 审批日期 固定资产管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为加强公司固定资产管理,规范管理流程,明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利,明确部门与员工的职责,结合公司现有实际情况,制定本制度。 第二条 固定资产的标准 固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。包括运输设备、电子设备和其他设备等3大项(不含房屋、建筑和生产机器设备)。 第三条 固定资产的分类 (一)运输工具:公司的轿车、商务车及其他运输车辆; (二)电子设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备; (三)办公资产:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等; (四)其它资产:一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。 第四条 公司的固定资产的管理,实行“三方共管”的管理方法,即资产管理部门、资产监督部门、资产保管(使用)部门共同负责,资产保管部门使用资产,资产管理部门和监督部门定期检查。 第五条 资产监督部门是公司的财务部,其职责是: (一)负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作,并填报规定的报表。 (二)办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续,建立和健全全公司固定资产的账簿,对有关资产手续是否合规、完善进行监督。 (三)拟定资产管理的规章制度。 (四)定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。 (五)配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜。 第六条 资产管理部门是办公室,负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。办公室负责公司办公用车辆及办公资产、IT设备、家用电器等固定资产的管理,职责是: (一)审核各部门要求申购的固定资产是否合理; (二)验收采购回来的固定资产是否合格,合格后入库; (三)将固定资产的日常管理和使用落实到个人; (四)对固定的变更进行记录; (五)审核使用年限过长的固定资产是否可以报废; (六)对固定资产编号、登记、造册,每年固定盘点固定资产,做到账物相符; (七)对固定资产管理的奖惩管理。 第七条 资产保管部门一般是指各资产的使用部门或个人,其职责是: (一)对本部门所使用和指定由本部门管理的资产进行妥善保管,履行资产管理的相关义务,保证资产的安全与完整。 (二)负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产,公司实施“谁使用,谁保管”的原则。固定资产发生遗失,非正常损耗,保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗,保管人能够指证责任人的,免除责任; (三)负责保持固定资产的日常清洁卫生; (四)固定资产损坏以后,根据分类及时上报办公室修理或更换。 第二章 固定资产的申购 第八条 固定资产应本着“先计划、再批准、最终增加”、“谁使用,谁申购”的原则进行申购。各部门要申请固定资产,需到资产管理部门咨询是否有可调用库存,若有符合需求库存则填写“固定资产变更处理申请单”,若无库存可调用,则填写“申购单”,并按审批权限表进行审批。能调配、改造的,应先做相关调配、改造处理,不再新购,以节约费用与资金。无论调用或申购,固定资产使用人均需在固定资产管理部门进行固定资产领用登记。 第九条 固定资产的购置应统一归口到采购部负责实施。重要、大额固定资产按有关招标管理规定采取招标方式进行采购,之前还应进行相关可行性分析论证。 第十条 不论何种购置,采购部均应恪尽职守,且应对所采购或负责的资产合乎使用要求、达到规定使用状态、质量合格、无遗留问题等负责。 第十一条 不论何种购置,必须经过相关使用部门验收,分类别填写“固定资产验收单”等,且验收人不能与采购负责人为同一部门或同一人。 验收人应对采购经办人所采购或负责的资产的质量、使用性能、数量等进行鉴定验收。凡规定有先试用再确定是否购买的,应先不予办理验收手续,待试用合格后才予办理。 验收合格后办理入库或领用手续,验收不合格的由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。 第十二条 采购负责人在事项办理完毕后,应

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