食堂审计计划方案.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
食堂审计计划方案

食堂审计计划 审计目的: 审核食堂存放物资的安全、完整。 测试食堂考核标准的真实性、合理性。 核实食堂支出的真实性、完整性。 审核食堂相关内部控制制度设计是否合理、执行是否有效、是否符合一贯性原则。 审计时间:五天至七天时间。 审计范围:上半年食堂的内部控制制度的设立、执行情况,以及相关的财务支出的合理性。 审计程序: 、了解食堂内部控制制度、包括相关的控制环境、相关的会计核算、相关的控制程序。 询问食堂管理人员、工作人员,了解食堂管理制度,并查阅相关的文件和记录。 具体包括:了解食堂内部规章制度,食堂人员工作流程,各职员职责分工以及授权审批情况。, 观察食堂控制制度的执行情况以及相关业务活动的运行情况。 具体包括:定点采购和零星采购的内部控制制度执行情况,食堂储放物资的后续管理制度的执行情况,领用投料的处理流程。 选择若干具有代表性的交易活动进行穿行测试。 具体包括:请购、到货、验收以及支出循环流程的内部控制制度以及执行情况。观察物资领用以及保管制度的执行情况。 、测试内部控制制度。 检查交易和事项的相关凭证和记录。 具体包括:检查定点采购的请购、验收以及货款支付的凭证和记录是否真实、完整。相关财务人员是否履行独立稽核程序。 询问并实际观察未流下审计轨迹的内部控制制度运行情况。 具体包括:通过直接或间接观察、查询、检查予以实现。 重新执行相关控制制度。 具体包括:零星采购的授权审批,是否订制采购计划,以及计划是否贯彻执行。 、实质性测试 核对食堂储放物资台帐记录与财务总帐记录是否一致,测试其总体合理性。 查看打卡记录,抽取大额、异常项目,分析原因,测试考核记录的真实性、完整性。 抽查定点采购到货记录是否与结算相一致,价格是否出现异常变化,是否合理。 实地抽查零星采购的真实性,完整性,同时与供应商记录相核实,是否出现差异,如有,及时查实原因。 重新计算人均实际支出金额,是否与预算相吻合,如差异较大,分析原因。 查看领用记录,分析是否与就餐人数相配比。 盘点库存物资,是否是否出现变质、毁坏的物资,是否长期积压库存。观察存放场所是否上锁,询问职员的接触情况,是否做到保证资产的安全、完整。 审核食堂相关费用支出凭证,原始凭证是否符合要求,财务人员是否进行独立稽核,是否出项不合理的凭据。

文档评论(0)

baoyue + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档