- 29
- 0
- 约2.67千字
- 约 5页
- 2020-02-08 发布于广东
- 举报
单位内部财务收支审计报告范文
有时候对于一个单位进行审计是很有必要的,因为一 个单位的事务非常多,如果不定时审计的话,很可能会出 现许多错误与漏洞。而审计后我们可以写一份报告分析一 下,现在小编就来给各位读者分享一篇单位内部财务收支 审计报告范文,各位读者可以学习学习。
一、基本情况
被审计单位内部基本情况
该单位属XX区委管辖行政单位,下设新村办、统筹办、 产业化办、农村综合改革办、农业政策性保险办等八个办 公室,其主要职能职责为对全区农村工作的协调、统筹、督
督办及其它日常工作。20**年该单位在职职工13人, 其中:行政编制5人,工勤编制2人全额事业编制6人;另 退休人员12名。
其财政财务关系隶属于xx区财政局。20**年12月31
日之前该单位财务核算由区国库支付中心代理记账,之后按 照国库集中支付制度改革的要求,安装并使用了用友GRP - U8财务软件,通过财政大平台授权支付并自行核算。为加强 内部管理与控制,该单位制定了内部管理制度和财务管理办 法。20**年该单位适用区政府目督办制定的绩效评价标准。
20**年度内部财政财务收支情况
**年财政决算收支及财务收支情况 20**年度财政决算收入2,49 2,852元;决算支出 24, 92, 852元,其中:基本支岀1,41 2,852元,项目支岀
080, 000 元。
20**年财务收支情况为:拨入经费2,4 9
原创力文档

文档评论(0)