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- 2019-07-18 发布于湖北
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从百事集团看企业的内审监控
健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分。无论是外部治理还是内部治理,一个重要的关键的环节是所有者能够正确评价经营者履行受托经济责任的情况。现代审计是在“两权”分离所形成的受托经济责任关系下,基於经济监督的客观需要而産生的,是一种确保受托经济责任有效履行的社会控制机制。在公司治理结构中,对审计需求已不仅仅是资本所有者的单方要求,而是资本所有者与经营者的共同意愿。审计的作用在平衡不对称资讯、促使股东利益与经理人员利益最大化和使代理合同有效执行的过程中得到充分体现。? 集团母子公司的关系是受托经济责任关系,子公司有义务经营管理好母公司的资産并尽可能实现其最大化。而集团则通过审计部门统一组织定期不定期的审计进行内部的财务监控。它既是最直接、最全面、最有效的监控,又是最具弹性、随意性和不确定性的监控。企业集团较爲复杂的企业组织形式及其子公司相对程式不同的独立性,对企业集团内部审计监督提出了比一般企业更高更严格的要求。?集团公司的内部审计控制是母公司对子公司实行财务控制最全面的、最终的控制防线。如何在集团内部建立有效的内审机制去充分发挥其强有力的监督功能,协助母公司检查其对子公司实施资金控制、制度控制、人员控制的效果,以及验证各子公司财务负责人是否忠实、有效地履行了财务监督职能,这是摆在许多集团管理层面前一个较爲复杂的课题。处理得好则可
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