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- 2019-07-19 发布于湖北
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第七章 购货与付款循环审计
第一节 购货与付款的控制测试
一、符合性测试与实质性测试
二、购货与付款循环关键控制点: ?
第二节 应付账款的审计
一、应付账款的一般审计程序
获取或编制应付账款明细表 ?
审查应付账款明细账 ?
函证应付账款
查找未入账的应付账款 ?
审查长期挂账的应付账款
二、案例
永锋股份有限公司应付账款审计案例
(一)案例背景
1.审计人
华方会计师事务所。事务所派出了以郑明为项目组长及以李和芳、张迪、刘华雨为组员的项目组。
2.被审计人
永锋股份有限公司。该公司主营业务为金属材料、功能材料生产加工、销售,高科技产业投资,高科技产品的研制、生产、经销及相关技术服务。
3.审计时间和内容
审计组于2001年2月15至3月6日对该公司2000年度的会计报表进行了审计,本案例涉及应付账款有关内容的审计。
4.审计方法与过程
(1)通过了解、调查、描述、测试和评价对该公司进行了控制测试。
(2)通过获取应付账款明细表、审查应付账款明细账、函证应付账款、查找未入账的应付账款、审查长期挂账的应付账款等方法进行
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